你好 你去看看是不是你们摊销金额不对 。 你看看凭证后面的摊销表 是怎么分摊金额的。

老师你好,长期待摊费用7月31号到了摊销期,为什么我的账上出现了一笔金额,也不知道是什么,原值和累计折旧额都是相等的了为什么会出现这种情况呢?
“SM医院”案例分析 在2019年12月31日年度财务报告报批前,SM医院的财务总裁先审核了2018年12月31日的资产负债表,又回顾了那些影响长期资产及摊销金额的业务,然后查看了2019年度与长期资产及摊销有关的业务,这些业务项目列示如下: (1)2019年1月2日,按照账面净值售出实验设备一台,该设备账面原值312330元,累计折旧273670元。 (2)2019年3月1日,医院出售一辆汽车,收到现金23360元,2019年1月1日该汽车账面原值为83540元,累计折旧51800元,账面净值31740元。与该项资产相关的折旧率请见第(5)项。 (3)资产负债表上中无形资产为一项SM医院购买的专利权。其成本自2018年12月31日起在剩余的5年内摊销,预计净残值为0。2018年12月31日该专利权在资产负债表中列报的金额为56250元。 (4)2019年7月1日,出售一台打字机,收到现金750元,该设备账面原值为10270元,2018年12月31日已经提足折旧。 (5) 2018年12月31日SM医院资产原值及已提折旧额和折旧率见表7-3。 会计分录怎么写
老师您好,这是会计学堂里面的题目,我想知道202年12月30号我计算出来的无形资产的账面价值是118万了,这时候可收回金额是129.8,账面价值已经大于了可收回金额,不是应该不再摊销了吗?为什么题目还继续摊销计算呢,而且书上也写了啊
您好,老师,我现在用金蝶软件录销售费用的期初数,销售费用下面的明细科目的每一笔发生额与以前的数对得上,可为什么以前的转结损益的是88060.92,录入金蝶软件里面的本年累计发生额是88060.96,算了10几次了哪的数据都没有错啊,不知为什么这两边的金额是不等的?
老师你好,我们公司上个月月中用美元账户买了一笔理财,账从活期做到了定期,然后月底做期末调汇的的时候,财务系统是自动计算的,但是活期的调汇是负数,定期是正数,按理都是美元,应该正负是一样的,出现这种情况是为什么
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
我看了,现在原值和累计折旧金额都是相等的
你好 那你就去看看 分摊的期间够不够 。 是中间有月份的金额多分摊了吗还是少分摊了导致 现在还有余额。 要去核对下你所分摊的期间金额才行