同学你好 这个是你们被挂靠的吗
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
公司建筑施工企业,收个人转来27万,借:银行存款27万,贷:其他应收账款27万。但是这个人让让转来的27万,给她的员工发工资,这27万了包含26万工资,1万材料款,我给怎么写分录。
公司建筑施工企业,收个人转来27万,借:银行存款27万,贷:其他应付账款27万。但是这个人让让转来的27万,给她的员工发工资,这27万了包含26万工资,1万材料款,我给怎么写分录。是老板自己的工地上的人,公司账上钱不够,所以老板自己转过来钱进入公司账户,从这个账户发给工地上的农民工工资。也不用归还。怎么写分录
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
是老板自己的工地上的人,公司账上钱不够,所以老板自己转过来钱进入公司账户,从这个账户发给工地上的农民工工资。
借银行存款 贷其他应付款 借工程施工-直接费用-人工费26 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款26 借工程施工-直接费用-材料费1万 贷银行存款1万
老师那怎么记账才能把其他应付款中老板明下的27万冲平了
你最后要还给老板27万的哦
如果不还行吗
要计入营业外收入的哦
老师如果这个人是挂靠在我们公司,每个月都是他把27万打我们公司账上,我们收到钱后,经过我们公司的账户把钱转给他的工人,我们应该怎么写分录
借银行存款 贷其他应付款 借工程施工-直接费用-人工费26 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款26 借工程施工-直接费用-材料费1万 贷银行存款1万
分录还是这样的哦