同学你好 这个是你们被挂靠的吗

老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
公司建筑施工企业,收个人转来27万,借:银行存款27万,贷:其他应收账款27万。但是这个人让让转来的27万,给她的员工发工资,这27万了包含26万工资,1万材料款,我给怎么写分录。
公司建筑施工企业,收个人转来27万,借:银行存款27万,贷:其他应付账款27万。但是这个人让让转来的27万,给她的员工发工资,这27万了包含26万工资,1万材料款,我给怎么写分录。是老板自己的工地上的人,公司账上钱不够,所以老板自己转过来钱进入公司账户,从这个账户发给工地上的农民工工资。也不用归还。怎么写分录
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
是老板自己的工地上的人,公司账上钱不够,所以老板自己转过来钱进入公司账户,从这个账户发给工地上的农民工工资。
借银行存款 贷其他应付款 借工程施工-直接费用-人工费26 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款26 借工程施工-直接费用-材料费1万 贷银行存款1万
老师那怎么记账才能把其他应付款中老板明下的27万冲平了
你最后要还给老板27万的哦
如果不还行吗
要计入营业外收入的哦
老师如果这个人是挂靠在我们公司,每个月都是他把27万打我们公司账上,我们收到钱后,经过我们公司的账户把钱转给他的工人,我们应该怎么写分录
借银行存款 贷其他应付款 借工程施工-直接费用-人工费26 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款26 借工程施工-直接费用-材料费1万 贷银行存款1万
分录还是这样的哦