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老师,上月计提了工资,借:应付职工薪酬,贷,管理费用,这月不需要发放了,怎么做分录

2020-09-08 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 11:26

同学你好 上月计提了工资,借:应付职工薪酬,贷,管理费用 计提工资 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 做计入分录的负数分录 借,管理费用,负数 贷,应付职工薪酬,负数

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2020-09-08
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
结转到本年利润就冲减了
2024-03-22
你好 你的分录 是正确的呢 
2020-11-23
同学,你好,需要补计提下。
2022-04-10
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