同学,您好借管理费用-社保费-558.84 贷应付工资-社保-558.84

老师好,我上月计提社保是 借管理费用-社保费5704.98 贷应付工资-社保5704.98,实际缴纳是558.84元,相差的数额怎么做分录,谢谢
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
个体工商户能开专票吗?开专票与普票的区别是什么
老师,我们公司聘用了一位58岁的女性职工,她自己的退休工资是一个月3千元,那么我们公司给她开6千元,这个女职工,会交个税吗
你好,我们是小规模纳税人 可以收专票吗 会有税务风险吗。
请问老师:企业未生产又不属于季节性停工,那么未生产期间会计上是不是也可以照提折旧,计入管理费用。今天税管员说“未生产期间除了房屋建筑物可以提折旧,其他机械设备不能在企业所得税前扣除”是这样吗?如果是的话,对应的政策依据是哪个啊
老师事业单位新楼写几个字,开发票是设计服务2000做办公可以吗
请问看要交多少企业所得税根据什么科目计算
郭老师,我们被税务调查,说我们未按实际发放的申报个税,说申报少,个税也交少,实际发放多,,,其实没什有,是被员工举报,要怎么写说明
物流公司保险公司赔付的修车费怎么入账
老师:账上留抵进项税金额 比 电子税务局税务报表中的留抵进项税额多,应该怎么把账调平呀?
老师,前几个月月的发票没有入账,可以入到10月份吗
老师好,计提比缴纳多5146.14元,是冲红相应的差额吗?红字表示吗
同学,您好,是的,红冲了就可以了。
好的,谢谢老师
同学,您好,不客气,希望得到您的好评哦