同学,您好借管理费用-社保费-558.84 贷应付工资-社保-558.84
老师好,我上月计提社保是 借管理费用-社保费5704.98 贷应付工资-社保5704.98,实际缴纳是558.84元,相差的数额怎么做分录,谢谢
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,算每股股利的公式是怎样的?
盈利性私立学校会计分录那个需要分班核算的这样明细会不会太多了?是不是很多费用都班主任处理了,我不明白,像是校服,伙食费,军训费,课本费
有搅拌站开委托加工劳务这种发票吗,还没见过
公司注册实缴资金能取出来用吗?要怎么取
100块钱的捐票报价等于多少元的普票报价?老师
现在混凝土公司是简易征收3%,后面接了开13%的活,可以用注册一个一般征收13%的建材销售公司走委托加工这个可以吗
老师,一个个体户老板去年签订合同付款,到时当时没收到发票,所以没做费用,约4.2万,现在才收到发票,这个发票是做到今年费用?还是修改去年报表呢?
老师,你好,抖音店的商品id 是唯一的,那商品如果是2件,我怎么设置呢
投资利息收入,怎么账务处理
快帐操作系统可以建多少家公司?
老师好,计提比缴纳多5146.14元,是冲红相应的差额吗?红字表示吗
同学,您好,是的,红冲了就可以了。
好的,谢谢老师
同学,您好,不客气,希望得到您的好评哦