你好 借其他业务成本(他用) 管理费用(自用) 进项 贷银行存款 你开出去的借银行贷其他业务收入,应交税费 你们进项转出的是什么

老师,请教:供电局开具电费专票给我公司,我公司开具专票给共用电表的另一家公司,如何做分录?我公司开具发票的销项可以用总电费的进项抵扣,没抵扣完的进项需要做进项转出,求完整分录
老师,请问,公司的电动小汽车,充电的电费开具的增值税专用发票,可以抵扣进项税额吗?
老师,请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费,电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用,业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗?还是我按正常的购进销售做抵扣就可以?
汽车销售公司,把一台库存车转为公司自用。厂家给我们开具了专票9.98。未进项抵扣。车辆上户需要自己给自己公司开具了机动车销售统一发票。购买方销售方都是自己公司的名称。售价11。请问,厂家开具的专票进项可否抵扣。自己开具的机动车销售发票,是不是进项跟销项可以对抵。会计分录怎么做。
两家公司共用电费,电费开的发票是给A,开的专用发票1万,例如电费是1万,进项税额99.01,两家公司平摊,A公司认证了99.01的进项,进项税转出了49.51,我想问下另一家公司B没有进项发票,怎么填写需要抵扣的进项税49.51呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我公司一般纳税人,简易征收,只有电费进项可以抵扣,开出去100的销项就只能抵100的进项,我司自用部分的电费进项不得抵扣,所以要进项转出
借管理费用贷进项转出
我做的分录是这样的,请老师点评:借:制造费用~水电费, 应交税费~进项 贷:应付账款开具电费发票:借:其他应收款,贷:其他业务收入应交税费~销项税
借制造费用贷进项转出
老师,我的分录还要结转其他业务成本吗?
是的 需要结转其他业务收入成本
结转其他业务成本的金额是其他业务收入的金额?
不是其他业务成本,是电力局开给你单位的,别人使用的那一部分的成本。