你好 借其他业务成本(他用) 管理费用(自用) 进项 贷银行存款 你开出去的借银行贷其他业务收入,应交税费 你们进项转出的是什么
老师,请教:供电局开具电费专票给我公司,我公司开具专票给共用电表的另一家公司,如何做分录?我公司开具发票的销项可以用总电费的进项抵扣,没抵扣完的进项需要做进项转出,求完整分录
老师,请问,公司的电动小汽车,充电的电费开具的增值税专用发票,可以抵扣进项税额吗?
老师,请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费,电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用,业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗?还是我按正常的购进销售做抵扣就可以?
汽车销售公司,把一台库存车转为公司自用。厂家给我们开具了专票9.98。未进项抵扣。车辆上户需要自己给自己公司开具了机动车销售统一发票。购买方销售方都是自己公司的名称。售价11。请问,厂家开具的专票进项可否抵扣。自己开具的机动车销售发票,是不是进项跟销项可以对抵。会计分录怎么做。
两家公司共用电费,电费开的发票是给A,开的专用发票1万,例如电费是1万,进项税额99.01,两家公司平摊,A公司认证了99.01的进项,进项税转出了49.51,我想问下另一家公司B没有进项发票,怎么填写需要抵扣的进项税49.51呢
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我公司一般纳税人,简易征收,只有电费进项可以抵扣,开出去100的销项就只能抵100的进项,我司自用部分的电费进项不得抵扣,所以要进项转出
借管理费用贷进项转出
我做的分录是这样的,请老师点评:借:制造费用~水电费, 应交税费~进项 贷:应付账款开具电费发票:借:其他应收款,贷:其他业务收入应交税费~销项税
借制造费用贷进项转出
老师,我的分录还要结转其他业务成本吗?
是的 需要结转其他业务收入成本
结转其他业务成本的金额是其他业务收入的金额?
不是其他业务成本,是电力局开给你单位的,别人使用的那一部分的成本。