您好 只有A公司全额认证 然后开具对应的49.51税额发票给B 才可以抵扣进项税额

老师,请教:供电局开具电费专票给我公司,我公司开具专票给共用电表的另一家公司,如何做分录?我公司开具发票的销项可以用总电费的进项抵扣,没抵扣完的进项需要做进项转出,求完整分录
两家公司共用电费,电费开的发票是给A,开的专用发票1万,例如电费是1万,进项税额99.01,两家公司平摊,A公司认证了99.01的进项,进项税转出了49.51,我想问下另一家公司B没有进项发票,怎么填写需要抵扣的进项税49.51呢
比如两家公司电费开一张专票12000元,进项1560,合计13560元,A公司用费2000元,B公司10000元,A公司不抵扣进项税额,进项由B公司抵扣,A公司做费用,发票下已说明,B公司不在开票给A公司,B公司如何做账,分录是,制造费用具体含金额分录可以写一下吗
老师,ab公司共用电费,发票单位开给a公司,b公司支付给A公司不含税价的电费,发票进项额由a公司全额抵扣,也就是说a公司要支付a公司的电费和进项税额,也要承担b公司的进项税额款,b公司只承担b公司电费进项税额不承担由a公司承担a公司抵扣,这样怎么做账务处理分录是,有没有风险
老师,我司和另一个公司共用电费10万元,我司是户主,故电费发票是开给我司的,收到的发票是专票,那另一方承担的电费对应的进项税我是否要做进项税转出呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
好的,谢谢您的回答
不客气哈 欢迎有疑问继续提问