计算过程如下所示 (300000*0.5-5000*12)*0.1-1500=7500

老师,我们是建筑企业,2月份开了2张建筑工程的发票,要在内蒙古预缴增值税等税费,2月份预缴了1张发票的税金,另外1张发票的税金没有在2月预缴,但是我把2月份的增值税报完了。今天3月12日预缴2月份剩下的这张发票的税金,预缴所属期我选择的2月,提示我更正2月的增值税报表,并且没法预缴,现在该怎么办?
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?