您好!题目没有特别提示,就按照常规的3%税率计算。
小规模纳税人的税率是3%还是1%,我看有个税收优惠政策是。2020年3月1号到5月31号税率是减按1%,那现在已经是8月份了,是不是税率是恢复3%了?
我们是小规模纳税人,按说是税率是3%,但是今年不是有那个优惠政策嘛,然后我们就是嗯减,就是最后是嗯,按1%征收,然后现在不是有开发票吗?我不知道是选简易征收这些还是按3%,简易征收,这两个应该选哪一个?
本题说的是2020年7月 今年小规模税率不是有优惠政策吗?应该是1%不是3%吧?如果是考试遇到这种情况税率该按1还是3?
因为疫情的原因小规模税率1%不是到今年12.31日吗?比如这个月发生的行为要2021年1月才开票那我是按1%还是3%开,
这个题目是因为政策的原因征收率为1%吗?征收率为1%的政策是从什么时候开始的嘞,今年考试的时候小规模纳税人征收率是3%、1%还是免税,有点搞不清了,可以麻烦老师讲解一下吗
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!