你好,同学, 那么你收的这个基金是属于代收还是本身属于你收到后用于存放以后使用。

请问合伙企业7月份开始有发生投资款业务,凭证入账日期在在12月份,这个有影响吗?
老师,麻烦问下,一家工程公司,主要承接工程项目,办了一个劳务资质,要不要变更营业执照经营范围?另外可以直接开出去劳务费发票吗?还有就是如果能开劳务费发票的话,应该怎么确认收入,怎么申报税?都需要申报哪些税?成本票可以用哪些来抵扣成本?
老师,公司借欠法人款,然后公司转法人卡,他备注的是备用金工资。怎么记账,有风险吗
老师:一体化经办岗和审核岗流程都走完了,为什么出纳还说没有采购指标,是什么原因
公司近10年入库金额8亿 现在有库存金额2千万 库存尾货处理 有什么要注意
老师,个体工商户能为员工买社保吗?
奖金和工资的个税不一样? 工资比较高,怎么做可以合理的避税,另外现在不是社保基数降低了吗?新的员工用低的,老员工调整不了吗?
老师,麻烦问下,一家工程公司,主要承接工程项目,办了一个劳务资质,要不要变更营业执照经营范围?另外可以直接开出去劳务费发票吗?还有就是如果能开劳务费发票的话,应该怎么确认收入,怎么申报税?都需要申报哪些税?成本票可以用哪些来抵扣成本?
老师,一个月结束结账的顺序是怎样的。结账后遇到的问题怎么去查找原因
老师,我们是小规模商贸企业,我们卖货给客户给她们了销售合同,也开了发票,他们今天公对公转款到我们公户了,还要求再给他们开个收据,有必要开收据吗,不是有银行回单吗?不理解为什么还要收据盖财务章,有什么用途,对我们有什么风险吗?
以后使用
借,银行存款 贷,其他业务收入 你这个属于你的收入部分
比如收款是10000元,扣刷机机费用60元,银行卡到帐9940元, 借:银行存款9940 手续费60 贷:其他业务收入10000 这样对吗?入账记9940还是10000
没问题,你的处理是正确的。
代收代缴的水电费怎么入账,科目怎么做
借,银行存款 贷,其他应付款 直接作为代收代付处理。
有差价的部分怎么记,如:收了100,我们实际支付80, 物业支付水电费时, 借,其他应付款100 贷,水电费80 差价20怎么记
差价计营业收入,这是属于你的收入,主营业务收入