借管理费用480 贷库存现金 价税合计做 以后可以全额抵扣的

借:管理费用-办公费280 应交税费-应交增值税(减免税款)200 贷:库存现金480 我这样写不对么?
19年金税盘分录 借管理费用-办公费480,贷:其他应付款-张三480,20年有发生,借管理费用-办公费280贷:库存。这月发生抵减:借:应交税费-增值税(减免税费)760,,借管理-760 这3笔分陆有错误吗
老师,缴纳税控盘的服务费,做的分录:借:管理费用 280 贷:库存现金280 借:应交税费-减免税280 贷:管理费用 -280 ,到真正报增值税时,这笔280元填写在增值税报表减免税后。计提需缴纳增值税的分录:借:应交税费-增值税(销项税额)5000 贷:应交税费-增值税(进项税额)3000 应交税费-减免税 280 应交税费-未交增值税1720 这样做的分录对吗
老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?
老师,请问一下怎么样才能评为A级纳税人哇
发出原材料委托别人加工,加工完货收到了,当月加工费发票未收到,怎么入账
请问赡养老人的专项扣除,如果有五六个子女的怎么填呢
老师,我们单位是社会团体非盈利组织,10月份申报上季度企业所得税时,上传财务报表时,业务活动表里的本月数是9月当月的数,还是7-9月的累计数
支付生产部因返工产生的出差报销油费补贴费及餐费:545.81元计入什么科目明细?
工资个税需要单位先垫付,分录怎么做了,需要计提吗
企业怎样办理即征即退
企业重置个税密码,密码中可以有#号吗,可以带特殊符号吗
找刘艳红老师,我没理解,21年收到郑的钱就挂郑的借款了,现在一直挂郑的其他应付款呢?
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢