同学你好 腾飞公司2019年6月1日,向A公司销售产品一批,发票上,注明的销售价格为200000元。当日收到A公司开出并由银行承兑的商业汇票一张,面值为226000元,期限为6个月 借,应收票据226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增销项26000
1.[简答题] A公司为增值税-般纳税企业,适用的增值税税率为13%。2019年6月,发生下列业务: 1.6月2日,向B公司赊购某商品100件,每件标价200元,实际售价180元(售价中不含增值税) ,已开具增值税专用发票。商品已交付B公司。代垫B公司运杂费2000元。现金折扣条件为2/10, 2.6月4日,销售给乙公司商品一-批,增值税发票.上注明的价款为20 000元,增值税额2 600元, 乙公司已一张期限为60天,面值为22 600元的无息商业承兑汇票支付。该商品成本为16000元。3.6月8日,收到B公司6月2日所购商品货款并存 4.6月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,
腾飞公司于2018年8月1日向A公司销售产品一批,发票上注明的销售价格为50000元,增值税税额为6500元,收到A公司交来的商业承兑汇票一张,期限6个月,票面利率为3%,求编制腾飞公司收到票据,年终计提利息和票据到期收回的会计分录
腾飞公司2019年6月1日,向A公司销售产品一批,发票上,注明的销售价格为200000元。当日收到A公司开出并由银行承兑的商业汇票一张,面值为226000元,期限为6个月,10月1日,腾飞公司向B公司采购原材料,价格190000元,增值税24700元,材料已经验收入库,B公司发货时代垫付运费1700元,d
A公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。2019年6月,发生下列(1)6月2日,向B公司赊销某商品100件,每件标价200元,实际售价180元(售价中不含增值税额),已开具增值税专用发票。商品已交付B公司。代垫B公司运杂费2000元(不考虑增值税)。现金折扣条件为2/10,120,n/30(2)6月4日,销售给乙公司商品一批,增值税专用发票上注明价款为20000元,增值税额2600元。乙公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。该批商品成本为16000元。(3)6月8日,收到B公司6月2日所购商品货款并存入银行(4)6月11日,A公司从甲公司购买原材料一批,价款20000元,按合同规定先预付40%购货款,其余货款验货后支付(5)6月20日,因急需资金,A公司将收到的乙公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。(6)6月21日,收到从甲公司购买的原材料,并验收入库,余款以银行存款支付。增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元。要求:编制上述业务的会计分录(假定现金折扣不考虑增值税因素)
.凯盛公司为增值税纳税人,材料按计划成本计价核算。该公司2019年7月初“原材料”账户为借方余额135000元,“材料成本差异"账户为借方余额11961.40元。7月份发生经济业务如下:(1)4日,上月甲公司发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本75400元,计划成本77700元。(2)10日,向乙公司采购A材料,价款110000元,增值税14300元,运杂费1490元,增值税为135元,货款125925元已用银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划成本为110000元。(3)12日,向甲公司购入材料,价款150000元,增值税19500元,该公司已代垫运杂费1857元,增值税为167元。公司签发并承兑一-张票面价值为171524元、一个月到期的商业汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(4)15日,向丙公司采购B材料4000千克,价款为150000元,增值税为19500元,该公司已代垫运杂费2246元,增值税为202元,货款共171948元已用银行存款支付,材料尚未收到。(5)25日,向丙公司购买的B材料已运达,实际验收
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做