借:管理费用 280%2B160 贷:银行存款/现金 280%2B160 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280%2B160 借:管理费用 -280-160
老师您好,我想请问下首年的税控系统金税盘费用160和税控系统技术技术维护费280入账的会计分录是怎么做的
请问老师 支付的增值税税控系统技术维护费 就是每年280元的那个费用怎么做账
收到增值税税控系统技术维护费的电子发票280元,会计分录怎么做
老师好“初次缴纳当年税控系统的技术维修费1500元 取得技术维护单位开具的技术维参费发票”如何做会计分录
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
然后第二年以后得税控技术维护服务费280元呢?
也是这样,可以全额抵减
好的,谢谢老师哈!
好的,我先回复别的学员了