你好, 账务处理如下: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
增值税系统技术维护费那280入账怎么做分录
收到增值税税控系统技术维护费的电子发票280元,会计分录怎么做
增值税税控系统技术维护费会计分录
(59)12月27日,现金付讫增值税税控系统技术维护费280元,收到增值税电子鲁通发 票一张(号码:65802356)。将该技术维护费抵减增值税应纳税额。
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
小规模用备用金还用交税吗
计税基础为什么是300-300=0
借管理费用 280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税(减免税款)15.85 贷:管理费用15.85
减免税额是发票上的税额吗
借管理费用 280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税(减免税款)280 贷:管理费用280
是这样吗
你好,对的,你的理解是正确的
好的谢谢
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦