您好,是员工的话,也是需要0申报的
老师,我们公司有一位员工的工资社保是放在其他公司申报支付的(对方公司无可申报员工,因此跟老板商量了将我们的员工放在他那申报),但是这笔钱我们后续要按季度结算给那个公司,没有发票之类的票据,请问这笔钱要以什么方式还给对方公司才合规,可以直接公司公账转账吗?
发放员工工资时,老板和公司股东(也是公司员工)没有发工资,那他们需要按0申报个税,还是说可以不报他们的?
老师,公司要给一批老员工分红,他们不是股东,那我们是并入工资申报,还是申报其他?
你好,请问,公司帮不是公司员工的人代缴社保,需要申报他的个税吗?他们的没有工资也不是公司员工。
老师我司员工1月份都放假没有工资,请问申报个税时工资申报金额和他们社保金额一致可以吗?实发工资0
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗