您好,同学。是可以用的。因为7月末和8月初的资产负债表数据是一个数。本月的期初数和上月期末数是一致的。
老师请问一下,利用资产负债表和利润表填制现金流量表的时候,为什么资产负债表的取数一直用的是年初数和期末数之间的差额,而不是用的比如我填制8月份的现金流量表,资产负债表的数为什么不是用7月末的资产负债表数与8月末的资产负债表数之间的差额的?
# 提问 #季报7一9月的现金流量表 期初现金是6月份资产负债表的货币资金期末数?期末现金是9月份资产负债表中的货币资金期末数?对吗?
老师,我是依据资产负债表和利润表编制现金流量表,第3季度现金流量表数据,是不是我按资产负债表9月末的数据跟7~9月份的利润表数据去编制呢?
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数,差异额就是因为当月分配的金额额,那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊?
现金流量表中的期末现金余额可以是负数吗?会体现在资产负债表的那一行里面?货币资金吗,跟它的金额是一样吗?还有没有上年初数,直接填资产负债表的期末数对吗
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
领料领多了导致原材料余额为负数,具体更改几个科目具体举例说明一下
老师,个体工商户(一般纳税人)竹子(农产品)加工厂,2025年1-4月份可以自己开反向票,5月份要重新认定,可是5月份没有生产不知道,现在6月份只有两天了认定怕来不及,6月份有销售额12万(含税价),销项税额1.3万,税管员说下个月认定好,再补抵扣。那我7月份报税要交1.3万?账务处理如何处理?到时候如何处理
请问一下为什呢÷40%,老师
收厂房办公楼租金什么时候在账上确认收入。合同上没有写付款时间,只写了日期3年的
老师,请问下长投中不管合并不合并,双方有往来款项,为什么要把这个往来应收款转到长投后,又转回应收呢?
收厂房办公楼租金什么时候确认收人。合同是3年的合同
老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本,先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券,这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了