税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出)/不含税销售额 看之前有没有留底税额,进项税额转出,
某企业为一般纳税人,2019年十月发生如下业务,一购进原材料,取得普通发票金额一万元,税率3%,税额300元,另支付运费取得普通发票金额100元,税率3%,税额三元 二接受捐赠材料,专用发票金额30万元,税率13%,税额39000元,专票已认证 三因管理不善被盗库存产成品100件,成本40万元,其中原材料成本200万元 四销售产品100件,不含税单价500元,每件开出专用发票金额五万元,税率13%,税额6500元,每件成本200元款项未收到 五,缴纳上月增值税15000元 要求请对上述业务逐笔编制会计分录
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%.2019年4月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为40万元; (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元,材料未到。(3)购进材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为5万元,增值税0.65万元,款项已支付,材料尚未验收入库。(4>销售产品一批,开出增值税专用发票,取得不含税价款90万元。(5)将 产品投资入股20万元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%.要求:根据上 述资料,计算该企业9月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣)。
怎么确认每月要认证多少专票? 按比例取得成本票,收入100万,销项9万,材料票专票65%(价62.7+税8.15=70.85)、普票5%(5.45)、劳务票20%(21.8),那么增值税税负率=(9-8.15)/100=0.85%?
老师我们是一般纳税人,举例本月营业收入100万,税额13万,本期取得增值税专用发票一张金额246.15万,税额32万,我们公司增值税税负率是1%,假如本期我们32万的进项必须认证,不然就要缴纳13万的税,现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项,本题收入需要调增多少
某企业为一般纳税人,2022年9月上期留抵税额为1245.53元,9月发生下列业务:1.购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款100万元、税额13万元。支付高速公路通行费,取得的增值税电子普通发票注明税额0.23万元。取得桥闸通行费发票,发票注明金额0.1万元。取得本公司员工出差报销的火车票,票面金额0.1万元。2.销售产品取得不含税销售额150万元。特制--批产品发给职工做福利、认、此产品成本为20万元。假设本月取得的合法抵扣凭证均在本月申报抵扣进项税额。根据上述资料,回答下列问题:*64.本月准予抵扣的进项税额为()*65.本月销项税额()元。*66.本月该企业应纳增值税()元。
老师,机械行业,单散件生产,每个月有上千种产品,用什么方式计算成本比较好?如果用订单法,一个订单有几十上百种产品,每个产品要单独核算出成本吗?
老师请问一下工地申请个体户可以申请吗
老师,公司的厂房是老板的爸爸的房子,给公司免费在用,也没有开租赁发票,这个不入账可以吗,还是要怎么做比较合适,公司是高新技术行业,生产制造电缆的,平时的成本就只有原材料,运费,人工工资,这个厂房怎么做比较合适
老师您好,我在我们这里找了一个合并报表模板不知道怎么使用,请问老师有教程吗?
老师您好,个体都需要申报哪些,是季度申报吗
我是一般纳税人购进S型肉毒梭菌毒素灭鼠剂,销售方是一般纳税人和小规模纳税人分别如何开票,税率分别是多少
你好,我接了一家公司的账,小规模,现在刚开始,需要去办理营业执照。让我当财务负责人,那我做了财务负责人以后,可不可以改成其他人。
老师,小规模注销走简易注销,银行存款有余额,实收资本余额大于银行存款额,未分配利润为负数。需要在走流程前做退股的分录不?不做退股分录可以不?
老师,我想问一下去年开的小规模纳税人目前只有小卖买跟小服务几万跟几千资金收益。目前开的都是普票,现在接了个大项目,对方要求开专票,开专票跟开普票有什么区别老师。
老师:小规模纳税人免税部分计入营业外收入,那增值税纳税申报表的收入和所得税纳税申报表的收入就会不一样?
不是当期应纳税额除以不含税收入吗
我是想知道一般是怎么确认要认证或者要取得多少进项票的
几时上面公式,实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出
不好意思打错字了,就是上面公式,实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出
那是怎么确认要多少进项票,倒推吗?
是的,这个是倒推出来,根据上面公式
有什么简单的办法计算吗?然后这个一般是每月都计算税负率吗?
这个就是完整的 ,还有就是直接取应纳税额/1行不含税销售额 ,但是这样算是你交的了 这个平时一般是控制下