税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出)/不含税销售额 看之前有没有留底税额,进项税额转出,

某企业为一般纳税人,2019年十月发生如下业务,一购进原材料,取得普通发票金额一万元,税率3%,税额300元,另支付运费取得普通发票金额100元,税率3%,税额三元 二接受捐赠材料,专用发票金额30万元,税率13%,税额39000元,专票已认证 三因管理不善被盗库存产成品100件,成本40万元,其中原材料成本200万元 四销售产品100件,不含税单价500元,每件开出专用发票金额五万元,税率13%,税额6500元,每件成本200元款项未收到 五,缴纳上月增值税15000元 要求请对上述业务逐笔编制会计分录
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%.2019年4月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为40万元; (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元,材料未到。(3)购进材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为5万元,增值税0.65万元,款项已支付,材料尚未验收入库。(4>销售产品一批,开出增值税专用发票,取得不含税价款90万元。(5)将 产品投资入股20万元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%.要求:根据上 述资料,计算该企业9月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣)。
怎么确认每月要认证多少专票? 按比例取得成本票,收入100万,销项9万,材料票专票65%(价62.7+税8.15=70.85)、普票5%(5.45)、劳务票20%(21.8),那么增值税税负率=(9-8.15)/100=0.85%?
老师我们是一般纳税人,举例本月营业收入100万,税额13万,本期取得增值税专用发票一张金额246.15万,税额32万,我们公司增值税税负率是1%,假如本期我们32万的进项必须认证,不然就要缴纳13万的税,现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项,本题收入需要调增多少
某企业为一般纳税人,2022年9月上期留抵税额为1245.53元,9月发生下列业务:1.购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款100万元、税额13万元。支付高速公路通行费,取得的增值税电子普通发票注明税额0.23万元。取得桥闸通行费发票,发票注明金额0.1万元。取得本公司员工出差报销的火车票,票面金额0.1万元。2.销售产品取得不含税销售额150万元。特制--批产品发给职工做福利、认、此产品成本为20万元。假设本月取得的合法抵扣凭证均在本月申报抵扣进项税额。根据上述资料,回答下列问题:*64.本月准予抵扣的进项税额为()*65.本月销项税额()元。*66.本月该企业应纳增值税()元。
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
累计确认投资收益,不应该是期初的利息调整吗?为什么5年现金流入之和也是算作投资收益,他确认的不应该是银行存款吗?
老师您好,健身房,本月预收客户充值款,明年1月开课,请问增值税纳税义务是什么时候开始?怎么算? 还有同个城市不同门天的连锁健身房,企业所得税要合并汇总吗?及增值税等?
老师,外贸出口找货代一条龙办理的,产生的拖车费发票该怎么开?
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师我们公司日常的收入和支出,怎么解决,支出没有发票,收入也没有?
建筑公司的法人收工程款了,当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款,后面建筑公司开了发票,但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整,说是三流不一致,因为业务发生的时间是15年左右,税局现在要求收票方纳税调整合理吗
不是当期应纳税额除以不含税收入吗
我是想知道一般是怎么确认要认证或者要取得多少进项票的
几时上面公式,实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出
不好意思打错字了,就是上面公式,实际交增值税/不含税销售额,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出
那是怎么确认要多少进项票,倒推吗?
是的,这个是倒推出来,根据上面公式
有什么简单的办法计算吗?然后这个一般是每月都计算税负率吗?
这个就是完整的 ,还有就是直接取应纳税额/1行不含税销售额 ,但是这样算是你交的了 这个平时一般是控制下