你好 你们开始建账了没有 。筹建期你做借长期待摊费用-开办费贷银行存款 。 营业期开始了 做 借管理费用 贷长期待摊费用

老师新开一个酒店从筹建期间要开始做账,筹建期的所有支出怎么写分录。之后营业了这些再怎么摊销回来。 请帮我写下两个期间的会计分录
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我钱付出去,项目还没有完成,发票就开回来了,我要怎么做账?麻烦能说详细一点?
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我是筹建期,所有的费用还没有入损益,那我这个怎么做账?
26年小规模,加工的,普票是1%开吗
老师,请问以前年度损益这个科目结转分录是怎样的?
老师你好,25年5月有个员工离职了,工资5000多没领,在公司交了2个月社保,现在没有申报5.6月的工资,但是交社保了,这个怎么处理啊,等于账上没有工资余额,但是交社保了
老师,请问公司12月支付水电费,但是没有收到发票怎么入账呢,能不能先做到预付账款,还是做到管理费用呢,等后期收到发票再红冲重新入账呢?
老师发年终奖,现在核算2025.12月的工资,还有全年的年终奖,比如这个人工资年累计55000,年末给发绩效年终奖2万,这个怎么计算税?是在自然人系统哪里申报年终奖收入?
老师,小规模开了一张普票,发票金额错了,冲红显示对方入账,这个怎么办
刚刚发年终奖备注了工资,有无影响
老师,公司收到供应商的推广补贴、售后维修激励款、t以及交付补贴,请问账务分录怎么做?假如分别是10万、15万、20万
老师,请问,只有 2025 年 9 月份的科目余额表,我金蝶里面怎么样录入初期数据
供应商含税转不含税差价怎样做账
还没有开始建呐,不过也要建了。 那长期待摊费用需要多久摊销完?是平均每月都摊销?
你好 那把这个建立账套起来。 这个待摊的话 你可以一次性分摊的或者你觉得金额过大 比如你们酒店前期收入确实小的话 你可以分摊几年。 比如3年以上 看您自己预估受益期来判断。