同学你好,建议把货币资金归还了其他应付款,再把应付账款有20多万,其他应付20万-8千多(欠法人),预收账款3万多,转入营业外收入,再转本年利润,再转利润分配,这样做清算申报比较好。

#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
请问老师公司从2013年开始到现在都是没有收入,只有一点工资支出,从2018年10份开始没有任何支出费用了。现在想注销公司,账面上,应付账款有20多万,其他应付20万(欠法人),预收账款3万多,未分配利润是-93万多,货币资金8千多,我应该怎么做清算申报?
老师你好, 我这边有一个小规模公司,开了2年多了,公司业务进账很少,然后现在公账上欠法人70多万,科目是,其他应付款—法人。 这笔账挂在账上一年多了,从23年初的40多万,到现在年尾的70多万,这个风险大不大? 如果风险大,可不可以法人不要了这笔款,直接做成实收资本。 如果做成实收资本,是需要缴印花费的对吧。 公司注册资本是100万,70万实收资本金没有超过认缴,那还需要去工商局或者税务局做什么相应的登记么?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师您好,公司为小规模纳税人,销售眼镜商店由总公司和分公司,平时收入都是现金,微信及支付宝。所得税合并在一起由总公司进行申报,因去年被监控有风险补缴的增值税。多补收入30万多(因为是个销售眼镜商店,平时都做无票收入,两个公司月收入总计在10万左右),账面上现金就多了30多万,没有办法处理 ,货币资金太大平时支付工资也走的现金,但是没有其他费用,只有一点点电费物业费,因为销售眼镜商店也就雇用了三四个店员工资都是有限的,就算月销售5万,成本1万,工资1万,账面利润3万。去掉交掉所得税,帐面利润越来越大,资金也越来越多,怎么能改善现有的状况
老师你好,我们是电梯安装及维修公司,我们公司帮A物业公司开发票,因是动用的大修基金所以是街道社区支付;请问这样怎么做账务处理呀?
独立核算的分公司准备做税务注销,未分配利润是21万,利润分配怎么处理
淘宝客户2024年购买的。现在2026年可以申请开发票吗?平台的已经是超时的。现在私下找我们开发票
老师,民营学校收到一次性扩岗补助,使用的科目叫什么
老师,宴请政府部门的餐费,管理费用,二级科目 写什么好呢
老师,在2025年12月里有一笔成本还没有核算,可以放在2026年1月份的成本核算里面来核算吗?
你好,老师,我这边1月份增加了一个赡养老人,非独生子女1500元。还可以加一个老人,两个老人抵扣3000这样可以吗。还是只能抵扣1500
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师应交所得税有余额,以前他们做账留下的余额!是什么原因,按理没有余额对不对,如果查不到,这笔怎么调平,让账好看些?
老师,抖音有个问题,下单2月22号,发货也是22号,为什么平台就显示已完成了,款也结到账了。这是为什么?这个单子有什么特别吗?
老师个人所得税 汇算是公司给员工汇算吗