同学你好!如果视同销售的话收入计入主营业务收入或其他业务收入,这里没记入会计利润是因为捐给贫困山区的,还有经过国家正规的公义单位给开据的发票是可以扣除的

对外捐赠,视同销售,成本计入营业外支出,那收入该计入什么科目?为什么计算会计利润时,没有包含视同销售业务调增80万元部分?
这个自产货物对外捐赠,税法上是视同销售,但会计上是不做收入的,为什么在计算营业收入的时候,还要算进去呢?
自产产品赠送纳税调整 为什么要加视同销售收入的同时再结转一遍成本, 会计上成本结转到营业外支出,再结转一次不就两次影响利润了嘛
4.94某电脑生产企业为增值税一般纳税人,2021年主营业务收入5000万元,其他业务收入500万元,主营业务成本2500万元,其他业务成本100万元,税金及附加220万元,管理费用550万元,销售费用900万元,财务费用100万元,资产处置收益60万元,营业外收入100万元,营业外支出180万元。其中:管理费用中业务招待费支出为80万元,销售费用中广告费为850万元,营业外支出包括:通过市民政局向贫困地区捐赠电脑,其成本80万元、不含税售价100万元、增值税13万元,直接向某中学捐赠电脑,其成本40万元、不含税售价50万元、增值税6.5万元,直接向灾区捐赠现金34.5万元。要求:(1)计算该企业当年利润总额。(2)计算该企业当年纳税调整金额。
广州喜燕化妆品有限公司为增值税一般纳税人,主营化妆品生产销售,2019年发生业务如下: (1)经审计全年主营业务收入为15000万元,其中:销售商品收入13500万元,提供劳务收入为1500万元。 (2)经审计全年其他业务收入为3000万元,其中:销售材料收入2000万元,出租固定资产收入为500万元,出租包装物收入为500万元。 (3)自产产品用于对外捐赠视同销售收入,经审计全年视同销售收入为2000万元,视同销售成本1500万元。 (4)经审计债务重组利得为1000万元。 (5)发生广告宣传费为6850万元,非广告性赞助支出150万元。 根据以上业务,填写A101010、A105000、A105010、A105060申报表。 注:不考虑其他情况。
老师咨询一下,25年社保基数提高之后,员工个人承担的社保由于员工已离职无法联系到,由公司替员工交纳,这个该怎么做账呢
小规模纳税人,申报财务报表,利润表在线填写,本期金额是填写一个季度的,填写完了,营业利润那栏和财务报表利润表上的对不上,是怎么回事呀
你好,我们公司现在报企业所得税季报。资产负债表的总资产自己超过5000万了,交企业所得税是25%了,请问要是下个月没有超过5000万的话。是不是还可以下降到小微企业呢?
我们有两台生产设备,入库单是23年1月的,发票现在才拿回来,那这期间我可以补提折旧吗?企业所得税申报表附表加速折旧中需要提现吗?
老师,新公司,上个季度第一次报报表,现在发现填错了,是更正报表,还是这个季度直接填正确的?谢谢老师
老师,今年一月份发了年会红包,红包加入薪资一起申报个税,但红包我们是直接做到工资费用,没有用应付职工薪酬这个科目,请问这次企税填写计提及发放要把笔红包加进来吗
新的企业所得税预申报表中的职工薪酬怎么填写1.已计入成本费用的职工薪酬2.实际支付给员工的应付职工薪酬。
一般纳税人,仓库产成品做废品处理,帐目怎样做,是不是应该交增值税
老师,公司有个员工是低保户的。 他的信息已经添加到个税系统了,且报送成功。到还没审报个人所得税。 这种情况还有办法删掉吗?
员工怀孕自己承担社保从公司账户走可以吗
如果收入计入主营或其他,不应该计入会计利润么?
捐给贫困地区,是全额扣除么?
为什么视同销售,收入计入主营或其他收入,但是成本计入营业外支出?
同学你好!刚才我把那个题给理解错了,捐赠支出跟无偿赠送给员工是不一样的:捐赠出去物资会计分录: 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 这个虽然视同销售但不确认收入,比较特殊
那为什么计算销售收入时候又包含
还有为什么要调增80?
老师我能加您微信什么的么,这上面,图片只能发三张,而且图片规格还有限制,我根本不能把我问题很好的说明
同学你好!账务出处理上没有体现主营业务收入但因为视同销售了所以就要在交企业所得税调增,这个比较特殊硬性的把它记住吧,这个对外捐赠一年不会发生几笔的,记住也不困难,有得企业几年都不会发生一笔的
这道题中会计利润包含视同销售部分,为什么计算广告费销售费用时,又不包含视同销售收入?
这不是实务,这是考试啊
我现在分不清什么时候该计入会计利润什么时候不该计入。还有销售收入到底包不包含视同销售部分
同学你好!税法上销售收入包括视同销售的
同学你好!你要把会计利润和税法利润要好好理一下,理清楚了你也就明白了