您好 计入管理费用-差旅费 管理费用-车辆使用费 管理费用-业务招待费

分公司的员工来总公司帮忙,发生的机票,住宿,餐费,交通费等,总公司给报销,该怎么做账务处理
老师外账上有员工报销的住宿费,餐饮费,交通费,加油费,买的一些烟酒啥的都是普通发票,我该怎么做账
老师请问一下,老板2020年以前的报账单(交通、油费、餐饮、过路费、住宿费、买烟酒类、广告制作(公示布、规划书)、硬化停车场、设计、规化会费等)是要细分做呢还是做一笔总分录,那这笔分录怎么做成以前年度去,
老师好。 我公司员工在外地项目工作,就一去俩三月那种,那住宿费,交通费,招待费,加油费,就都是在项目发生的,这些都可以直接计入成本吗?
你好,老师。公司有很多餐饮费住宿费发票,但是这些都是从私户支出去的费用,外账要怎么做账呢
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师住宿费做进了差旅费,其他的费用都没做账,这样合理吗,是不是还有别的方法可以抵企业所得税
其他的餐饮费 交通费 加油费如果是出差发生的 也可以计入差旅费
老师我的意思是这些账如果不记得话是不是企业所得税时就不能扣除
是的 这些账如果不记的话是企业所得税时就不能扣除
好的谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快