您好 计提的时候这样写分录 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬

老师,请问我当月计提的员工工资怎么在利润表中没体现在营业成本中?
请问:计提员工工资做分录 1,借:生产成本-直接人工, 贷:应付职工薪酬。 2,借:主营业务成本, 贷:应付职工薪酬 这两种做法有什么不同,在利润表和负债表中如何体现?会不会影响利润总额?
老师晚上好,请问一下,当期增加的固定资产在本月利润表中体现出来吗?会影响本期利润吗?
请问,本月是发放上月的工资,本月的实际利润是=收入—本月实际发放的上月工资,还是本月的工资呢?利润表中工资科目金额应该是本月的工资额呢还是发放的上月工资额?本年1月份发放的工资是上年底2个月的工资,那产生的工资金额要在本年利润表中体现吗?上年11月份正式营业,没有做过利润表。
老师 请问利润表中的营业成本在记账凭证中哪里提现呢? 我不懂如何计算营业成本
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
借:生产成本――直接人工 贷:应付职工薪酬 我是这样做分录的,这样做在利润表中在哪里提现?
这样写分录 利润表不会体现 生产成本在资产负债表体现 不在利润表
老师,懂了,非常感谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,晚上好! 接上面的问题,员工工资计提是借方生产成本,利润表没有提现,导致成本减少利润增多,是这样吗?
不是的 成本增加 负债增加