您好, 购进时: 借:库存商品 3097.35 应交税费-进项税 402.65 贷:银行存款 3500 销售时: 借:银行存款 5000 贷:应交税费-销项 283.02 主营业务收入 4716.98 同时结转成本 借:主营业务成本3097.35 贷:库存商品 3097.35
老师我们外购了一套软件销售,进项票是专票13%价3097.35税402.65价税合计,3500我们销售开的普票6%价是,4716.98税283.02价税合计,5000我这个分录怎么做呢!
老师我问个问题:1.我们需要购进一批设备进价:7300数量:6000台供货商给我们开1%的普票2.我们销售这批设备售价:9000数量:6000台我们需要给对方开13%的专票我们需要交多少税,这样整的话,对于我们公司来说是赚了还是亏了
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
老师好,我企是自产销售混凝土,一般纳税人,走的简易征收政策,给客户开的3%的专票,价税合计420000,我们收到是1%砂石料的价税合计普票580000,另还有13%点的其他原料普票价税合计280000,该怎么计算纳税额
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
就是结转的成本是不能把进项税加进去的吗?
是的,进项税是可以抵扣的