同学你好 您的分录是正确的;

老师,公司缴纳的培训费,这样做分录可以吗 借 管理费用 办公费 贷 应付职工薪酬 职工教育经费 借 应付职工薪酬 职工教育经费贷 库存现金
继续教育培训费计入 借:管理费用-职教培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?
老师好,公司经理年培训费用49800元,按月分摊 ,做账分录计提:应付职工薪酬-教育经费,贷银行存款 分摊分录:借管理费用-教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费吗?
老师好,总经理培训费49800元是年费,我按月分摊,分录为应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银行存款,分摊借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费对吗?
你好老师,员工的培训费我入职工教育经费了。您看是这样做分录吗:借管理费用-培训费,贷应付职工薪酬-职工教育经费。结转费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
是母子公司就是用企业会计准则吗
老师,应发工资是11000元,有30元个税,实发了10970,计提工资咋写分录?
您好 请问污泥运输 属于印花税哪个税目?
老师,计提年终奖是有误差的,怎么计提好账务处理呢老师,多计提还是少计提些账务处理简便,比如计提10万实际发了9万,或者计提9万实际发了10万都有可能,
老师,我们进项税额比较多,每月都留底想交点税,进项金额比较大这该怎么办
这个能走往来吗按照合同这个是我方的房产
请问老师,这次征期自动出营业账簿税了,没有就填0吗
你好 如果我20261月才收到2025年发生的费用发票 但是发票开具的日期又是2026年一月请问如果我需要抵扣2025年的企业所得税我应该怎么做账务处理呢
老师,计提年终奖是有误差的,怎么计提好账务处理呢老师,多计提还是少计提
老师,个税手续费按2%退费返还,是填公司账户,还是个人账户,还是都可以
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;