这个差额多少 不是刚好相等吗, 金额多少?
老师,您好,我想咨询一下,1月收到员工退回借款(当月已做其他应收),2月才做报销,现在账不平,怎么调账
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款,没收到发票,当时做账借预付账款贷银行,现在收到发票了,我应该怎么调整分录和年报,当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
老师您好,想咨询下,我们有一些其他应收款收不回来了,准备做坏账处理,但是发现其他应收款金额不够,请问该怎么做会计分录
老师您好,请问员工离职后,工作服扣款作为其他应收款怎么做账?(1月工资已经计提做账了,在不需要改动一月账面的情况下,2月需要做一个什么分录,才能体现出其他应收款,在2月发放的时候,不影响正常的应付职工薪酬数据)
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
多的少的挂着就可以,员工离职了 ?钱不退还?
借款支出10000元,但是1月先收到退款借款2600元,2月员工才来报销
这个要怎么做账呀,现在账面不平
借其他应收款 10000 贷银行 10000 ,1月收到退款做借银行 2600 贷其他应收款 2600 没有退挂着就可以,