借预付贷银行10 借库存商品贷预付账款8 借预付账款贷库存商品8,借库存商品贷预付账款8

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    如果本来采购货物是10万,款也付过去了,后来不需要那么多了,实际是8万,他们开的发票也是8万,这种情况这么处理? 付款时 到货时 收到发票时 分别怎么做分录呢
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
月初老板采购12432元的物资,实际到货物资11000元,货到未付款,老板月中付了款12432元,月底发票来,发票金额10536,多付的钱也不打算要回了,因为对方是朋友关系,这笔分录怎么做
老师,我们公司购买了一辆吊车,购买时通过厂家代理商购入的,发票也是代理商开进来,当时只支付了首付款30万,剩余的70多万做的分期还款,还款时又是付给另外一家金融机构的,这种情况下怎么做分录?
老师好,现在我们的账上收到的库存发票比支付的货款要多700万。这个差异是因为私卡也支付货款,所以开票的时候发票金额开多了,实际是不差厂家的货款的,现在账务处理怎么做呢?今年也没有和厂家合作了
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
后面把多付的款退回来怎么做呢?
借银行存款贷预收账款
不是冲预付么
打错了 借银行存款贷预付账款
老师发票未到时,商品入库是暂估么?等发票到了再对冲,然后再做发票正常分录是么
你好 是的 是这么个顺序的