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如果本来采购货物是10万,款也付过去了,后来不需要那么多了,实际是8万,他们开的发票也是8万,这种情况这么处理? 付款时 到货时 收到发票时 分别怎么做分录呢

2020-09-12 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 11:23

借预付贷银行10 借库存商品贷预付账款8 借预付账款贷库存商品8,借库存商品贷预付账款8

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快账用户6818 追问 2020-09-12 11:36

后面把多付的款退回来怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-09-12 11:50

借银行存款贷预收账款

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快账用户6818 追问 2020-09-12 11:59

不是冲预付么

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齐红老师 解答 2020-09-12 12:02

打错了 借银行存款贷预付账款

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快账用户6818 追问 2020-09-12 14:03

老师发票未到时,商品入库是暂估么?等发票到了再对冲,然后再做发票正常分录是么

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齐红老师 解答 2020-09-12 14:03

你好 是的 是这么个顺序的

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借预付贷银行10 借库存商品贷预付账款8 借预付账款贷库存商品8,借库存商品贷预付账款8
2020-09-12
你好;   形式发票一般不存在红字的; 你让对方  重新给你开; 48万的  
2023-01-09
同学好 可以先不确认收入,借银行存款 贷预收账款 贷 应交税费-应交增值税销项税
2022-02-11
您好,这个70是借款 借:固定资产 贷:银行 30 长期借款 70 还款时 借:长期借款 财务费用-利息 贷:银行
2024-02-25
借库存商品贷应付账款——暂估供应商
2021-03-21
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