您好 请问是您单位正常员工么

老师,甲8月份在另外一个公司兼职,取得兼职收入5000元,他的个人所得税应该怎么算?是另外那个公司算?还是我们算?
老师,假如我从这个公司取得了工资,然后我另外地方有份兼职劳务报酬,年终汇算得时候是会把这两部分收入合并按照工资得税率再重新算税吗
老师:个人所得税中,我们一个员工在9月份来到我公司,他之前在另外一家公司,那么,我给他算工资时,5000元的费用扣除我应该按几个月扣呢?
老师好!我现在在一个公司上班,一个月发4500元,还给另一个公司做兼职财务,一个月发5000元,不缴保险,也没有专项附加扣除,那么,我需要做汇算清缴吗(我记得是年收入不超过12万元不需要做汇算清缴)?
老师好!我现在在一个公司上班,一个月发4500元,还给另一个公司做兼职财务,一个月发5000元,不缴保险,也没有专项附加扣除,那么,我需要做汇算清缴吗(我记得是年收入不超过12万元不需要做汇算清缴)?
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
是的,老师
那人家发放兼职报酬的单位处理 跟您单位无关