您好,不是的,是借应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷主营业务成本。

请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?
请问老师,这两笔分录表示的意思相同吗?也就是分录1我可以写成分录2吗?
老师出差补助可以记管理费差旅费是吗?这个有限额吗?记多少都可以?
你好老师,我有两个公司这个月都是预收货款,我现在记账是要分两笔记还是可以一笔记预收货款。
一道题做了两笔会计分录,这两笔会计分录写到了两个记账凭证上,那记账凭证的顺序号可以是一样的吗
老师,公司连续几个月没有生产,属于季节性停产,但是车间在做一些改造,也买了一些改造车间的所需工具和低值易耗品,我现在全部暂计长期待摊费用和周转材料,还没有计入制造费用,因为没有生产产品,请问这样做可以吗
朴老师,我公司是集团下的电商公司,我公司的注册资本一直没有打进来,需要用钱的时候集团就打款过来,这样合法吗?这样我该怎么做账呢?
老师你好我是个体工商户,我得经营范围可以直接开具销售干调,销售冻货,销售粮油的发票吗
应收账款计提坏账准备时分录怎么写?发生坏账时怎么做分录?谢谢老师
老师,对公账户转给法人的钱,怎么做账呢
新鲜的玉米,跟土豆是不是流通环节不免增值税
老师,请问这个课程是我们平台的吗?
老师,自产的产品作为福利费发放的,正常缴纳增值税和所得税吧,自产的作为在建工程的,也是正常缴纳增值税和所得税吧
老师,公司对公账户里银行扣缴的短信费应该计入哪个会计科目?
老师,想问下,怎么计算达人分销的盈亏平衡点呢?
您说的是第一笔分录要改成这样您说的这样就可以了是吗
不是,是第二笔改成您说的那样就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正确。应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方。
如果我第二笔改成您说的这样,如果公司差额记税,那我可以在这两笔分录中选择一种不,因为按第一笔分录来的话,有时后成本发放跟记提的成本会不一样
您好,您说的我没理解。但是只要将应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方科目列报即可。
嗯,就是如果我们劳务派遣公司开了差额发票,可以按第二种,您帮我改的来做分录吗?
成本等工资发放时再做借主营成本,贷银行存款
您好,是的,您的处理非常正确。
好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!
您好,您客气。因为是差额征税,所以您应该在收入确认同时确认成本。体现收入配比,
老师您好,我就是一直疑惑,我开票时,做分录,可以暂时先不确认成本,工资发放时在确认成本可以不,如果劳务外包,他也是来的差额征税,但是,发放的工资没有那么多,利润多些,但开票,时差额征税,确认成本的差额比实际要发放的工资多,那剩下的中间的,我怎么做账了
您好,不好意思,没理解您说的。但是收入成本是配比的,否则您差额征税的差额是如何计算的,还是有对应成本。