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请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?

请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?
请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?
2020-09-12 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 18:06

您好,不是的,是借应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷主营业务成本。

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快账用户9203 追问 2020-09-12 18:08

您说的是第一笔分录要改成这样您说的这样就可以了是吗

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快账用户9203 追问 2020-09-12 18:08

不是,是第二笔改成您说的那样就可以了吧

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齐红老师 解答 2020-09-12 18:14

您好,是的,您的理解非常正确。应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方。

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快账用户9203 追问 2020-09-12 18:19

如果我第二笔改成您说的这样,如果公司差额记税,那我可以在这两笔分录中选择一种不,因为按第一笔分录来的话,有时后成本发放跟记提的成本会不一样

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齐红老师 解答 2020-09-12 18:36

您好,您说的我没理解。但是只要将应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方科目列报即可。

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快账用户9203 追问 2020-09-12 18:44

嗯,就是如果我们劳务派遣公司开了差额发票,可以按第二种,您帮我改的来做分录吗?

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快账用户9203 追问 2020-09-12 18:45

成本等工资发放时再做借主营成本,贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-12 19:00

您好,是的,您的处理非常正确。

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快账用户9203 追问 2020-09-12 19:26

好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!

好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!
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齐红老师 解答 2020-09-12 19:42

您好,您客气。因为是差额征税,所以您应该在收入确认同时确认成本。体现收入配比,

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快账用户9203 追问 2020-09-12 21:51

老师您好,我就是一直疑惑,我开票时,做分录,可以暂时先不确认成本,工资发放时在确认成本可以不,如果劳务外包,他也是来的差额征税,但是,发放的工资没有那么多,利润多些,但开票,时差额征税,确认成本的差额比实际要发放的工资多,那剩下的中间的,我怎么做账了

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齐红老师 解答 2020-09-12 23:28

您好,不好意思,没理解您说的。但是收入成本是配比的,否则您差额征税的差额是如何计算的,还是有对应成本。

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