您好,不是的,是借应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷主营业务成本。
请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?
请问老师,这两笔分录表示的意思相同吗?也就是分录1我可以写成分录2吗?
老师出差补助可以记管理费差旅费是吗?这个有限额吗?记多少都可以?
你好老师,我有两个公司这个月都是预收货款,我现在记账是要分两笔记还是可以一笔记预收货款。
一道题做了两笔会计分录,这两笔会计分录写到了两个记账凭证上,那记账凭证的顺序号可以是一样的吗
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
老师好,比如公司9月工资计提数是10万,实际发放工资是8万,那我申报季度申报表的时候账载金额填10万,实发金额填8万可以不,如果按实发数申报个税的话好多月份不发工资,害怕一直零申报会产生风险
老师,020生活服务是个什么行业的
老师!在税务系统用员工卡支付由员工承担的个税未申报处罚罚款!账务怎么处理
社保个人部分跟公司部分怎么计提怎么缴纳
请问现在所得税申报,工资都是只是申报都没有实际发放怎么填报呢
社保基数上调整,我们看可以按去年基数申报吗?
老师您好,职工报销的停车费没有发票,怎样处理啊
老师,请教下,养老院会计处理怎么做?,收入大部分是政府补助收入,一小部分是收到个人交的养老金,要怎么核算?谢谢
老师, 我们去年买的设备,未付款,我正常做的入固定资产,并折旧,今年把其中一部分设备退回,分录怎么做,谢谢
您说的是第一笔分录要改成这样您说的这样就可以了是吗
不是,是第二笔改成您说的那样就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正确。应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方。
如果我第二笔改成您说的这样,如果公司差额记税,那我可以在这两笔分录中选择一种不,因为按第一笔分录来的话,有时后成本发放跟记提的成本会不一样
您好,您说的我没理解。但是只要将应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方科目列报即可。
嗯,就是如果我们劳务派遣公司开了差额发票,可以按第二种,您帮我改的来做分录吗?
成本等工资发放时再做借主营成本,贷银行存款
您好,是的,您的处理非常正确。
好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!
您好,您客气。因为是差额征税,所以您应该在收入确认同时确认成本。体现收入配比,
老师您好,我就是一直疑惑,我开票时,做分录,可以暂时先不确认成本,工资发放时在确认成本可以不,如果劳务外包,他也是来的差额征税,但是,发放的工资没有那么多,利润多些,但开票,时差额征税,确认成本的差额比实际要发放的工资多,那剩下的中间的,我怎么做账了
您好,不好意思,没理解您说的。但是收入成本是配比的,否则您差额征税的差额是如何计算的,还是有对应成本。