您好,不是的,是借应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷主营业务成本。
请问老师,这两笔差额记税的分录都可以吗?
请问老师,这两笔分录表示的意思相同吗?也就是分录1我可以写成分录2吗?
老师出差补助可以记管理费差旅费是吗?这个有限额吗?记多少都可以?
你好老师,我有两个公司这个月都是预收货款,我现在记账是要分两笔记还是可以一笔记预收货款。
一道题做了两笔会计分录,这两笔会计分录写到了两个记账凭证上,那记账凭证的顺序号可以是一样的吗
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
您说的是第一笔分录要改成这样您说的这样就可以了是吗
不是,是第二笔改成您说的那样就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正确。应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方。
如果我第二笔改成您说的这样,如果公司差额记税,那我可以在这两笔分录中选择一种不,因为按第一笔分录来的话,有时后成本发放跟记提的成本会不一样
您好,您说的我没理解。但是只要将应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方科目列报即可。
嗯,就是如果我们劳务派遣公司开了差额发票,可以按第二种,您帮我改的来做分录吗?
成本等工资发放时再做借主营成本,贷银行存款
您好,是的,您的处理非常正确。
好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!
您好,您客气。因为是差额征税,所以您应该在收入确认同时确认成本。体现收入配比,
老师您好,我就是一直疑惑,我开票时,做分录,可以暂时先不确认成本,工资发放时在确认成本可以不,如果劳务外包,他也是来的差额征税,但是,发放的工资没有那么多,利润多些,但开票,时差额征税,确认成本的差额比实际要发放的工资多,那剩下的中间的,我怎么做账了
您好,不好意思,没理解您说的。但是收入成本是配比的,否则您差额征税的差额是如何计算的,还是有对应成本。