您好,不是的,是借应交税费应交增值税(销项税额抵减),贷主营业务成本。

老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
您说的是第一笔分录要改成这样您说的这样就可以了是吗
不是,是第二笔改成您说的那样就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正确。应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方。
如果我第二笔改成您说的这样,如果公司差额记税,那我可以在这两笔分录中选择一种不,因为按第一笔分录来的话,有时后成本发放跟记提的成本会不一样
您好,您说的我没理解。但是只要将应交税费应交增值税(销项税额抵减)在借方科目列报即可。
嗯,就是如果我们劳务派遣公司开了差额发票,可以按第二种,您帮我改的来做分录吗?
成本等工资发放时再做借主营成本,贷银行存款
您好,是的,您的处理非常正确。
好的非常感谢老师!我就按这个分录,下面改成您帮我改的分录来做,成本就等工资发放时再做成本!
您好,您客气。因为是差额征税,所以您应该在收入确认同时确认成本。体现收入配比,
老师您好,我就是一直疑惑,我开票时,做分录,可以暂时先不确认成本,工资发放时在确认成本可以不,如果劳务外包,他也是来的差额征税,但是,发放的工资没有那么多,利润多些,但开票,时差额征税,确认成本的差额比实际要发放的工资多,那剩下的中间的,我怎么做账了
您好,不好意思,没理解您说的。但是收入成本是配比的,否则您差额征税的差额是如何计算的,还是有对应成本。