你好,可以根据实际的库存做调整分录,如果跨年的话,通过以前年度损益调整。

企业的库存让前任会计提前都结转了,现在库存比实际库存少很多,还怎么办?
老师,请问去年4月销售的货物,之前的会计没有结转成本,账上还有库存,实际上没有库存,我现在要结转库存为0,会计分录怎么做的?
发现前任会计在结转主营业务成本时没有按实际的成本入账,导致库存商品有5万元的挂账,但实际盘点时没有库存,这个库存商品怎么账务处理?
老师你好,我们是酒店,之前的存货出库不规范,没有出库单,而且还没入库就先出库了,之前的会计是有库存金额就出了,不考虑实际物品,但这些物品后面也开票,都是实际发生的业务,我在8月份先冲红之前的出库(结转成本),然后让库房补出库单再出库结转成本,这样做可以吗?
您好,像我们是出口生产型企业 原材料进销存明细 有些还挂有库存 但找不出原因 估计是以前的会计没有及时做领料出库 现很多库存放着但仓库实际没有那么多原料 该怎么处理这些库存呢冲走呢
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那不是得交税吗
你好,按正规的就是这样操作。或者你可以不做调整,但是这样存在一定的查找风险,如果税务局来实盘库存还是要交税的,而且会有罚款和滞纳金。