你好! 借原材料 贷主营业务成本…厨房用料 (做冲减分录就可以了)

前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金
餐饮,买入蔬菜原材料时分录是 借主营业务成本厨房用料,贷库存现金, 等到月底的时候都有剩下的没用完的原材料,这个怎么写分录?
买的原材料用于厨房,借主营业务成本厨房,贷现金,月底盘存原料,借原材料,贷主营业务成本厨房,请问分录对吗?还有请问到下个月的时候还需要把这个盘存的分录做相反分录再入一遍吗?
老师:餐饮业购进的原材料由于不用入库,我直作分录借:主营业务成本一海鲜类,贷:银行存款但到月底时从海鲜部调拨一部份到中厨部,这个分录怎么做呢
上个月原材料入库写的会计分录是:借主营业务成本 贷:库存现金已经结账 这个月原材料出库了会计分录要怎么写
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
需要红字吗?还是直接做相反分录?
你好! 直接做上面的分录就可以了
等到下月的时候就还是按照购入分录入账,您说的这个盘点结存分录入账,是吗?
是的,月末做上面的分录。 次月初正常做分录 借主营业务成本 贷原材料