买材料 ,借原材料 ,贷银行存款 转成本,借主营业务成本 贷原材料 结转利润 借本年利润 贷主营业务成本。

前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金
餐饮,买入蔬菜原材料时分录是 借主营业务成本厨房用料,贷库存现金, 等到月底的时候都有剩下的没用完的原材料,这个怎么写分录?
买的原材料用于厨房,借主营业务成本厨房,贷现金,月底盘存原料,借原材料,贷主营业务成本厨房,请问分录对吗?还有请问到下个月的时候还需要把这个盘存的分录做相反分录再入一遍吗?
老师:餐饮业购进的原材料由于不用入库,我直作分录借:主营业务成本一海鲜类,贷:银行存款但到月底时从海鲜部调拨一部份到中厨部,这个分录怎么做呢
老师,请问餐饮中央厨房的成本怎么处理?中央厨房自购原材料,加工成本之后对门店出售。月末盘点有原材料,有库存商品,对出品率有要求,比如一斤出2份这种。按收入记成本,我这个成本应该怎么记?按原材料的消耗记吗?产成本就记库存商品就行吗?分录应该怎么做?
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,我问的是盘存原材料
原材料盘点,不做分录。
买的时候都是蔬菜肉类这些,等到月底的时候我只知道还剩下多少原材料,
那你就把期初%2B本期购进-期末盘点=本月主营业务成本 借主营业务成本,贷原材料就可以了。