你好!公司人员有变动的话发工资的人员就变了。发工资做账分录如下: 1.计提 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬--工资 2.发放 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款/库存现金 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
公司是小规模,最近几个月从公户发工资,上个月发张三,李四,这个月发王丽,刘云,公户有工资就发,没工资就微信,发工资这块,怎么做账,如实做账吗?但是不符合逻辑,公司的员工不应该都是固定的吗?
老师,请问公司本月发上个月的工资,但本月月底是交本月社保。那下个月报税的话是不是认为上月发的工资就是上月工资?那么这一块做账照实做吗?报税应该怎么做啊
1月申报的是12月所属期个税,也就的是11月的工资,那么是不是做账的时候,要把12月的工资,计提上。也就是1月实发的工资。这样做账我们公司就没利润。合规吗。
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
每个月人员都不固定啊!
这个没有关系,你按照他提供的工资表做账就行了