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老师你好,合作社卖了产品借记:应收款33060贷:经营收入33060收到钱后借记:银存;贷记:应收款。付款只付10000这怎么体现借贷平衡。下一步该怎么记,有点晕。请老师指点。

2020-09-13 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 10:32

借主营业务成本 贷银行存款 你要哪个地方平衡

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快账用户9194 追问 2020-09-13 10:36

剩余资金怎么

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快账用户9194 追问 2020-09-13 11:00

收入和付出,剩余的钱怎么记

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齐红老师 解答 2020-09-13 11:03

剩余是利润,你每月月末要结转收入和成本 借主营业务收入 贷本年利润 借本年利润 贷主营业务成本

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借主营业务成本 贷银行存款 你要哪个地方平衡
2020-09-13
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
你好,学员,这个返还360时销售退款吗
2022-01-26
您好,库存商品(差额)应交税费-应交增值税(进项) 贷 应付账款(差额) 借 主营业务成本(差额) 贷库存商品(差额)
2019-12-26
您好,你25年做的这几笔分录没有什么意义呀,为啥冲红重做?
2025-04-23
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