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老师您好,公司采购付款六万,收到发票一万,外账借应付账款六万,贷银行存款六万,然后借原材料一万,贷应付账款一万,所以应付账款借方余额五万。内账根据资金流与收货入库单记账,借应付老板六万,贷银行六万,然后根据入库单借原材料三万贷应付账款三万,所以内账余额借方余额三万,看上去都没有错这是怎么回事?如果只做一套账怎么记得明白???

2021-08-19 00:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 03:42

内账为啥是3万元?不是只收到一万元吗?

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快账用户8514 追问 2021-08-19 06:59

发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀

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齐红老师 解答 2021-08-19 06:59

没有发票也要做入库的

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快账用户8514 追问 2021-08-19 07:01

发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀,所以内账有准确的资金无收货的记账,但是外账是没有给他们入库单的他们只做发票

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快账用户8514 追问 2021-08-19 07:01

发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀,所以内账有准确的资金和收货的记账,但是外账是没有给他们入库单的他们只做发

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齐红老师 解答 2021-08-19 07:06

虽然没有发票到但是货已经入仓库了,所以也要做入库的

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快账用户8514 追问 2021-08-19 07:07

如果外账跟内账一样没有发票也做了,最后就不知道欠多少发票了呀

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齐红老师 解答 2021-08-19 07:15

没有发票入库的叫暂估入库,计入应付账款-暂估-某某单位。怎么会不知道呢?学堂里这方面有很多课的,你有空可以多去听听

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快账用户8514 追问 2021-08-19 07:23

谢谢老师,这样的话岂不是每个供应商都有两个二级科目?还是一级科目里设置一个专门的科目叫暂估入库?

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齐红老师 解答 2021-08-19 07:31

如果发票没到货先到的,应该是有在暂估科目下再设置三级科目。也可以用电子表格登记而不设三级科目

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齐红老师 解答 2021-08-19 08:06

如果明确了麻烦给我五星好评,谢谢

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快账用户8514 追问 2021-08-19 08:53

不好意思老师,没明白,三级怎么设置,比如供应商张三,有发票的借原材料贷应付老板张三,应付账款张三贷银行存款,没发票的借原材料贷应付账款暂估张三

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齐红老师 解答 2021-08-19 08:55

是的没错,就是这样的做账

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内账为啥是3万元?不是只收到一万元吗?
2021-08-19
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
您好,不需要做分录,只需要把原来财务账的余额过到新账套就行了,填写期初数即可。但是数不平啊,还有其他科目吧应该。 或者直接写 借 库存现金 1万 银行存款 4万 存货1万 应收账款1万 其他应收款0.5万 贷 应付账款1万 其他应付款7万 未分配利润3万 实收资本是不是还有一部分
2019-10-22
你好,资料2 只有数量,没有金额
2023-05-22
如果说你这个款项最后能够收到发票,那么你上面的处理内账可以这个样子做外账一样的按这个样子处理。
2020-11-04
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