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老师好,11月份我单位收到一笔钱,我当时记的会计分录是借:银行存款3500,贷:营业外收入3500,本月领导又说把上个月收到的钱按福利费发员工手里,我记的分录是借:应付职工薪酬-福利费3500,贷:银行存款3500.请问老师那么营业外收入我本月怎么冲减,正确的分录应该怎么记

2023-01-09 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 15:24

同学你好 直接冲减就可以了

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同学你好 直接冲减就可以了
2023-01-09
是的,就是那样做的哈
2022-12-31
您好,做原分录的红字就可以。
2021-09-06
您好,您与对方签订合同是人民币结算还是外币结算。
2020-08-24
你好  你描述下你的业务大概是什么情况。 手续费是什么情况发生的?学费又是什么情况。 这样才好判断  
2021-01-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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