你好,同学。 你这你 开发票后,你要按开票金额交增值税,附加税。对应的分包,是你的成本,你要取得发票,如果没有发票,就不可抵扣进项,同时没有成本,你要全额交所得税处理的。
我们是在外地施工的工程企业,最近业主要给我们打1000万,需要开两张发票,一张工程施工款的440万,一张安全文明施工费的560万,分包出去的部分没有发票。请问我应该怎么计算应缴纳的增值税和附加税
我公司是一般纳税人的建安业公司,异地项目预交增值税计算公式是:应预缴增值税税额=(取得的全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近开出200万销项票,但预计从甲方实际能结算到工程款160万,我的问题是:我能否按照实际收到的160万来计算预交增值税呢?
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
请问老师,我们有一个厂房的部分工程是交给个人做的,现在个人开了发票给我们,我们替他把该发票对应的增值税及附加税甚至个人所得税都包含在内支付了,且她的缴纳增值税及附加税个税的完税证明交给了我们,请问这张缴税的完税证明我要怎么入账?我可以把他们直接放在在建工程里吗,还是要做到营业税金及附加之类的
请问老师,甲方将给我们的工程分出去一部分给了另一家建筑施工企业,我们与另外企业没有转包协议,他们直接与甲方签合同结算开票,但是甲方会从他们的结算款中扣除3%的分包服务费给我们,那么我们收到3%的款,应该给甲方开发票吗?开什么发票?还有这3%是因另外企业而起,但是对方没有直接交给我们,我们应该给谁开票开什么票?
公司没报过个税,现在要报怎么办理
贸易公司将设备以投资的形式出口至国外,是否可以申请退税?
老师,你好 股东投入一部分库存商品,没有发票, 公司已经把该库存商品销售出去,该怎么做账?
我截止到6.30日的净资产+7.1-7.31进货的货值+7.1-7.31的利润比如是200万 (这部分应该是等于截止到7.31日的净资产 但实际上我的净资产是120万 差的八万 是不是支付了货款(就是核算成本的货款)还有支付给老大的利润 还有投资款这些? 老师 这个思路对不
老师我这海关备案过了,电子口岸卡也领过了,税局出口备案也通过了,开的有公户,接下来是不是就可以报关退税了,不收外币是不是不用开通外币账户
老师请问,新公司签了一个1000万的合同,前期可以是小规模吗?先开500万票,后面再申请一般纳税人?
老师我这用大陆的公司出口的 然后外汇收款是用香港公司收的 这样可以吗
22年的固定资产入成费用了,这个怎么更正呀
老师,请问招残疾员工,有残疾人证,残疾等级为1级,可以作为加计扣除嘛?等级有要求吗?
问下:法人私账打到公帐做投资款,公帐的会计分录借:银行啊存款 贷:实收资本,法人的账户怎么做会计分录