您好 暂估材料没收到发票可以结转成本

暂估材料没收到发票可以结转成本吗
暂估入账的材料可以结转成本吗?
关于暂估入库,假如暂估材料1万,然后结转成本加上这1万结转了3万,待下月收到发票冲销原先暂估材料分录、结转成本分录,结转成本这里我可以只冲销1万,实际成本8849.56元这样吗,还是要整体冲销3万
老师,您好,2020年暂估人工成本收到发票后,我没有冲销暂估,把人工成本结转了两次,没有结转材料成本,现在才发现,怎么办。
工业制造企业,原材料发票没有回来,暂估的原材料,发票回来以后直接红冲暂估的原材料就可以,还是结转成本那比,也要红冲?发票比暂估的多,把暂估全部红冲了,再入材料可以么?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
可以这样写吗
下面一般分录可以麻烦截图清晰点吗 实在看不见
借原材料-暂估,贷银行存款 结转成本:借主营业务成本-暂估 贷原材料-暂估
可以这样写吗
如果发票来了怎样冲回
借:原材料 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 贷:银行存款 您直接销售的原材料?
建筑行业购买材料
然后领用 借:工程施工 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工