您好 如果是工资的话 可以用应付职工薪酬科目或者其他应收款 类似于先借支
老师,请问我们是做劳务派遣的,因为做的是日结工所以每天都要发工资,相当于要垫付工资,提前垫付的工资用什么科目?预付账款科目可以吗?那二级科目是什么?
您好老师们、公司是劳务派遣公司 给7区12县代发工资及社保、因那边需要给员工福利、需要成立一个工会委员会?那边季度给我们打款 我们相应的返还工会经费、扣除付款手续费、请问我应该怎么做账呐?借贷方应该用到什么科目啊?
老师,房开企业发工资,为何以前的会计不走应付职工薪酬科目,他说用的是收付实现制,不用计提,直接发放,请问这样做对吗?我是否要沿用这样做账?
老师好 公司除了正式员工以外,还有一部分员工属于派遣员工,这部分员工工资发放通过支付给劳务公司然后劳务工资发放给他们并且给他们申报个税,那我这边支付这个工资的时候需要通过应付职工薪酬这个科目吗,还是直接贷银行存款就可以
老师您好,请教一个问题,我公司是建筑行业,我们开劳务发票给对方,对方给我们付款,然后这个钱又要付给个人发工资,工资又要缴税,请问我们可以开什么科目的发票给对方呢?
计提工资应该计实发工资还是应发工资?计提社保公司部分跟个人部分应该要怎么写分录
公司买的小配件没有发票 、有数据如何处理,很多这样的事儿
老师,剧组外包人员的机票能直接公转私报销吗?
事务所属于什么性质。合伙吗
老师,你好,我想问自己做的工资表表格sheet1,sheet2,sheet3,分别是1到12月工资,怎么把1到12月表格每个人的工资数据合并,核算出每个人的年薪?
老师 社保和公积金都是不需要扣出来的,只需要扣员工请假的部分,作为计提工资的数据是吗?然后这个数据也是我作为申报个税的依据是吗?
研究开发活动无法区分研究阶段和开发阶段的,当期发生的研究开发支出应在报表中确认为( ) 这里应该是什么
老师,你好,想问问6月出口报关销售额10万,然后发票开在7月份,导致第二季度的所得税收入申报收入少了10万,要怎么解释才能说明销售额是放在7月合理
1000多的仪器设备能计入固定资产吗?
老师,请问手工的固定资产明细分类账怎么填写
如果用应付职工薪酬那每个月的费用都提前了会不会影响到数据的真实性?感觉用其他应收款好一点了,等次月冲掉就好了?
那用其他应收款也可以的 后面再冲掉