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我把一年的房租借长期待摊费用 贷其他应付款~法人。 我每个月都摊销到费用里面去了,这个只有合同,对方不提供发票,我年底可以把费用纳税调问增,那这个其他应付款~法人,应该怎么处理,有什么税务风险吗

2020-09-13 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-13 20:07

你好,主要是房租的税金以后可能要你们来承担,

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快账用户7228 追问 2020-09-13 20:11

那支付其他应付款也不用处理,一直挂在账上吗

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齐红老师 解答 2020-09-13 20:57

你好,不,一直留着要转入营业外收入的

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相关问题讨论
你好,主要是房租的税金以后可能要你们来承担,
2020-09-13
同学,建议年内将房租还给法人,可以平账
2020-09-15
你好这个还有100万后续对方不开发票么,?
2021-07-29
你好! 之前每个月计提没错 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租 实际支付 借:其他应付款-房租 贷:银行存款 收到发票,不用账务处理,把发票附到实际支付的凭证后面,每个月还是正常计提就可以了。你是先计提后付款,不涉及长期待摊。
2021-12-21
那个使用预付账款替代待摊费用科目
2025-10-23
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