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2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到发票,我是补做的帐,新公司,之前没有帐,我是这样做的,好像不对,20.10-21.10每个月都是借管理费用-长期待摊-房租,贷其他应付,11月付钱的,11月借其他应付,贷银行存款,现在12月来票,感觉按道理应该借长期待摊费用的,但是贷咋整,感觉之前做错了,应该怎么补救

2021-12-21 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 11:13

你好! 之前每个月计提没错 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租 实际支付 借:其他应付款-房租 贷:银行存款 收到发票,不用账务处理,把发票附到实际支付的凭证后面,每个月还是正常计提就可以了。你是先计提后付款,不涉及长期待摊。

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快账用户7704 追问 2021-12-21 11:14

那我那个科目会不会用错了,用的是管理费用-长期待摊-房租,还是应该直接用管理费用-房租

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:20

直接用管理费用-房租就可以了。

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你好! 之前每个月计提没错 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租 实际支付 借:其他应付款-房租 贷:银行存款 收到发票,不用账务处理,把发票附到实际支付的凭证后面,每个月还是正常计提就可以了。你是先计提后付款,不涉及长期待摊。
2021-12-21
您好,这些分录对的,往来平了
2023-05-18
你好,这里是应付账款才对吧
2023-08-22
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
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