齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好正常情况下 。你认证了就做进项税科目去 。 如果没有认证你就不会去申报 。就要先计入 应交税费-待认证进项税去核算的。
如果本月作账全部直接进了“应交税费-应交增值税(进项税额)”等下月报税的时候再勾选。这样做有没问题?
你好 你要与你实际一致。 不然到时你账上的进项税和你申报就不一致 了
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如果本月作账全部直接进了“应交税费-应交增值税(进项税额)”等下月报税的时候再勾选。这样做有没问题?
你好 你要与你实际一致。 不然到时你账上的进项税和你申报就不一致 了