补上就可以,分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 同时 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 小准则,借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付利润 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金
老师,我想问一下现在要分2019年红,但是2019年没有计提19年度分红,那还可以分红么?账务该怎样处理呢?
你好,老师,我现在接手一个公司账务发现发票很多退回来跨月没有红冲的,有些都是2019年的,2020年年初的,现在还能红冲19年的吗?还有就是我是不是得分月慢慢去摊着红冲,一下红冲太多张会不会引起税局的关注,这个我指定是要慢慢红冲的,因为之前开错的问题。
老师,我们是一家加油站,现在发现 2019年采购成品油的发票还没入账,发现19年的账上原会计根据采购发票按含税价格入了账,到年底又做了冲红,现在账上该怎么做?税务上又该怎么处理
老师,请问一下汇算结束了,但发现2023年12月开的一张发票5万,对方没给钱,但是我们开了要,汇算前也忘记红冲了,那请问一下我们现在应该怎么处理呢?账务分录怎么写呢?
老师,请问子公司给母公司分红,目前子公司净利润50w,2025年初会分红,请问现在2024年12月份的账务要如何处理,需要计提吗,现在分红决议还未出来,计划是要分红,公司分红前是要把未弥补亏损都弥补完之后才能分红吗,还是说资产负债表有未分配利润就可以分红
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
那这样的话今年期末的未分配利润科目余额减去期初余额,跟今年度本年利润总数比,会差异这个分红数,这样没有问题是吧
没有问题,是有这个差额