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老师,我们企业购买对方服务对方给开票多开了几十块钱,但是我们付钱的时候是以正确的付的,就导致有个差额,对方也不愿意开红字发票,我们应该怎么办呢,并且对方开的是专票,对增值税也有影响的

2020-09-14 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 10:53

你好,把未付的转入营业外收入

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快账用户1944 追问 2020-09-14 10:55

那对增值税呢。我们收到的是专票

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齐红老师 解答 2020-09-14 11:21

这个你们正常抵扣就可以了

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快账用户1944 追问 2020-09-14 11:23

但是那样就多抵扣了呀

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齐红老师 解答 2020-09-14 11:27

你几十块钱也涉及不了多少进项的

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齐红老师 解答 2020-09-14 11:27

如果你觉得这样不严谨,你可以做进项税额转出处理

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快账用户1944 追问 2020-09-14 11:39

那老师进项税额转出应该转到哪里去呢

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齐红老师 解答 2020-09-14 12:08

借:成本费用 贷:进项税额转出

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你好,把未付的转入营业外收入
2020-09-14
你好,多开的部分用红字冲回,借原材料等负数金额 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应付账款负数金额
2019-11-23
你好,正常的开1000,然后再分别开折扣。
2024-04-19
您好,如果按新税率开具发票,对您公司肯定会有影响的,进项税额少抵扣了嘛。
2020-08-07
没有进项发票不能所得税前扣除
2021-05-16
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