你好,把未付的转入营业外收入

老师,我们企业购买对方服务对方给开票多开了几十块钱,但是我们付钱的时候是以正确的付的,就导致有个差额,对方也不愿意开红字发票,我们应该怎么办呢,并且对方开的是专票,对增值税也有影响的
老师,我们公司购买了桌椅,是员工微信付款给对方了,但是对方给我们开了发票,但是我们报销是私卡给员工报销的,这种我们记账报税的时候可以直接不记账吗?因为不是公户付的钱,但是又开票了,应该怎么办呢
对方从我公司买了5万块钱的货,对公付款,也开发票了 然后现在公司有活动,他再付300,就可以得到1000块钱的货 这300他是现金给的,货物我们正常发,也确认收入 但是我发票应该怎么开呢,是开1000,还是开300
老师 我们采购东西 对方给我们开普票 上面有金额 税额 为什么我们不是按金额给对方钱就可以了 那个增值税税额又是对方去上交给税局的 不是采购方上交的 为什么采购方还要按开票的上面的税额给那个税额对方呢 采购方不应该是按开票上面的不含税金额给对方就行了吗? 老板的问题我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
老师,对方给我们开了一张普票,是办公用品金额有10万,我们也把钱付给对方了,相当于走账的,但是实际我们并没有采购办公用品,我该怎么入账呀
老师您好,广州的企业,招用40岁以上大龄人员,企业可享受补贴,在哪里申请
当月社保当月缴纳,这样写分录对吗
老师结转成本以后在用利润总额金额乘以所得税来来计提企业所得税吗?
监控系统一个采购合同中,有设备和软件的是分开入无形资产和固定资产吗?
3月报企业所得税,第三张表保存不了
制造业,内账,比如用自己的废铜丝和供应商换好铜丝,就加个下加工费,这个我做原材料入库时只记了加工费,出库时重量和金额就按加工费算,那么这样原材料的单价就低太多了,能这样核算吗?
科目余额表上往年有累计多计提的工资、个税、工会经费,在往年所得税年报已调增,现在在25年10月账户处理中直接冲减以前年度损益到未分配利润里面可以吗
老师我这笔账的预付账款怎么有余额-50455.00而答案却没有,请问是哪里弄错了
老师,这个第16行的数据是从哪儿取得数
老师您好!我公司一般纳税人,现在客户找到一家第三方电子签章平台,申请数字账户过程中,这个第三方平台给我公司打入0.28的款项,这笔款项我应该怎样做账?
那对增值税呢。我们收到的是专票
这个你们正常抵扣就可以了
但是那样就多抵扣了呀
你几十块钱也涉及不了多少进项的
如果你觉得这样不严谨,你可以做进项税额转出处理
那老师进项税额转出应该转到哪里去呢
借:成本费用 贷:进项税额转出