您好 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
付给员工工伤赔偿款分录怎么做
员工工伤死亡,公司付赔偿款,怎么做做分录呢?
预付员工工伤赔偿款,和收到保险公司赔偿金额的会计分录咋做?
员工工伤赔偿款给公司如何做分录
老师你好,我们公司支付给员工的工伤赔偿款10万,会计分录怎么做,这是我们公司单独支付给员工的,不含保险赔偿款
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
其中公司承担一次性承担补助金15000,工伤社保赔付74681.76元,这个要怎么做分录
社保赔付已到公司账户
工伤社保赔付74681.76单位收到了 然后支付给员工?
对,社保赔付我公司承担的补助金一起付给员工
收到的时候有没有写分录?
有做借:银行存款 贷:其他应收款-社保中心
借 管理费用 15000 贷 应付职工薪酬 15000 借 应付职工薪酬 15000 其他应收款-社保中心 74681.76 贷 银行存款 15000%2B74681.76=89681.76