您好 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
付给员工工伤赔偿款分录怎么做
员工工伤死亡,公司付赔偿款,怎么做做分录呢?
预付员工工伤赔偿款,和收到保险公司赔偿金额的会计分录咋做?
员工工伤赔偿款给公司如何做分录
老师你好,我们公司支付给员工的工伤赔偿款10万,会计分录怎么做,这是我们公司单独支付给员工的,不含保险赔偿款
请问5月的成本发票还没收回,小规模纳税人7月怎么报税
不抵扣勾选的税额,会体现在增值税申报表上吗?如果4月已入账的发票,4月税款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾选吗?
老师,小规模纳税人开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税 二季度累计销售额10万元,减免增值税,那减免的增值税属于营业外收入吗,我问税务说不属于,那应交税费-未交增值税如何处理,不能一直挂着吧
退休返聘人员需要缴纳残保金不
修改了23年的企业所得税报表后补缴了23年的企业所得税及滞纳金,我们使用的是2013年小企业会计准则,里面没有以前年度损益这个科目,分录需要怎么做?
我们是建筑劳务公司,有个自然人代开的发票,我们签订的合同是按照工程量的80%付款,他开票是20万,实际完成量是25万,我们付款也是20万,那个做账后附的清单是25万,这样可以吗?
老师,请问企业所得税优惠政策具体是哪些文件,谢谢
老师,请问一下我们客户给我们的货款是从银行贷款直接放款到我们账上的,就是订单贷,我们应收130,实际贷款贷的500,余下的370我们又通过其他方式转回去了,那我就直接下货款和往来款就可以对吗,因为500万到账的是不是显示对方公司的名称,显示的是保理融资款
老师其他应付款高可以用发票抵吗
请教个问题,手里有个个体户4-6开票0,但是4-6期间接收了很多发票,我现在申报经营所得需要把接收的金额填上吗
其中公司承担一次性承担补助金15000,工伤社保赔付74681.76元,这个要怎么做分录
社保赔付已到公司账户
工伤社保赔付74681.76单位收到了 然后支付给员工?
对,社保赔付我公司承担的补助金一起付给员工
收到的时候有没有写分录?
有做借:银行存款 贷:其他应收款-社保中心
借 管理费用 15000 贷 应付职工薪酬 15000 借 应付职工薪酬 15000 其他应收款-社保中心 74681.76 贷 银行存款 15000%2B74681.76=89681.76