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老师上个月有一个账是借:银行存款3000贷其他营收款3000这月票来了,我能做成借:管理费用3000贷:其他应收款吗

2020-09-14 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 11:36

你好,可以的,这个其他应收就是过渡下,票到了转成本费用。

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快账用户3907 追问 2020-09-14 11:53

怎么转成本

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齐红老师 解答 2020-09-14 11:54

就是你这样子啊,借:管理费用 贷其他应收款

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你好,可以的,这个其他应收就是过渡下,票到了转成本费用。
2020-09-14
可以的,可以这样账务处理的
2022-07-13
借其他应收款贷,以前年度损益调整汇算清交,这个管理费用调增。
2022-02-15
你好,没事的,这个整个分录都是正确的,而且其他应收款后面就是放小王就行,,这个是正确的账务处理说明是小王代为支付的款项。
2023-07-18
同学你好 这种账务处理和资产负债表的记录方式在一般情况下是正确的,但需要注意以下几点: 确保水电费的核算准确:要准确记录水电费的金额,避免出现错误计算或漏记的情况。 及时收回垫付款:应建立有效的制度,确保能够及时从员工处收回垫付的水电费,以减少企业的资金占用。 合规性检查:确保水电费的垫付和收取符合相关法律法规和企业内部规章制度。
2024-10-11
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