你好,可以的,这个其他应收就是过渡下,票到了转成本费用。

老师上个月有一个账是借:银行存款3000贷其他营收款3000这月票来了,我能做成借:管理费用3000贷:其他应收款吗
老师我买财务软件时,借其他应收款—5000贷银行存款 5000,借管理费用 5000 贷其他应收款 5000, 这款软件不好用,第二个月更换了另一款3992的,我可以直接做一笔,借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗
老师好!如:回来零件1000,用零件800,开了发票3000,收到发票1000并支付,月结收入3000(人工1600) 回来零件1000,入库, 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 用零件800 借:生产成本(基本生产成本)800 贷:库存商品800 开了发票3000 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收入3000 借:银行存款3000 贷:应收账款3000 人工1600 借:管理费用--工资1600 贷:银行存款1600 收到发票并支付 借:应付账款1000 贷:银行存款1000 这样子这个账平吗?应付职工薪酬+原材料这两个都可以不用,是吗?
借:银行存款 3000 贷:其他收益 3000 借:银行存款 7910 贷:主营业务收入 7000 应交税费—应交增值税(销项税额) 910 老师你好,帮我看看这个是不是把其他收益换成主营业务收入,下面是答案 借:以前年度损益调整—其他收益 3000 贷:以前年度损益调整—主营业务收入 3000
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
老师红字发票,是不是点"红字信息确认单录入"选择开错的发票,老师,上面显示冲红原因是"开票有误",确认即开票是"否",状态是"无需确认",开具状态是"未开具"老师我还要不要点"去开票"这个操作?
发票作废3次了,这回又要作废176多万的发票,这个再开就第4次了,又事?
企业所得税年报纳税调整增加额要做账吗
郭老师,我们10月冲减一张之前月份的进项发票,税额转出来,我要怎么做账
请问客户在平台用个人账户付款买东西,但是开发票是公司可以吗?
郭老师接,我们做工程项目,主材料只有一点,大部分是人工,还有一点辅材,我们能开3个点多简易计税发票吗
工程内账核算一个工程利润空间,建账科目都怎么建能直接出来利润空间
老师您好 我今年暂估成本 到明年5月收到暂估发票 收到的发票是怎么处理 收到发票是做到今年还是做到明年5月账目
补交去年的所得税,需要调整资产负债表的未分配利润吗
老师,果蔬干的开票内容大类是什么?比如水果干、蔬菜干、脱水那种
怎么转成本
就是你这样子啊,借:管理费用 贷其他应收款