你好; 对 ;就这样写; 写 员工的名字

#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师在哪里可以查到个人户经营所得是不是核定征收还是查账征收?
公司给员工报销的保育费,除了可以入福利费,还可以入什么会计科目?
老师您好政府研发项目,可以先按照研发进度划分专项资金的使用情况,后收到政府拨款再确认收益吗?
老师您好! 请问油田公司有几口油井,也正常出油了,油井属于什么资产?如何做账务处理?
非全日制大专本科院校 ,学籍科管理学生毕业证相关文件
公司给员工报销的保育费可以入什么会计科目
老师,IP授权许可费的税率是多少啊
老师好,执照变更以后需要在电子税务局上操作什么吗
新公司成立,股权比例如何分配
想咨询一下 注册资本3000万 实收资本60万 所有者权益5000万 股东一人51%一人49% ,现在把51%,0元转给49% 税务上需要怎么处理 ,现在0元转让股权51的给49。
写小王么
那不是跟发票不一致了么
对 ; 就是写小王哈; 这个垫付就是这样的; 不影响的