这个应该是代员工付的款,员工应该要还的,所以其他应收款
老师你好,单位给员工租的房,我看会计做账是: 借:其他应收款 贷:银行存款 老师我不明白为什么是其他应收款
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师你好我想问下,总公司转账给分公司支付房租,借银行存款贷其他应付款,分公司支付房租借其他应付款,贷银行存款,为什么总公司付的钱不在其他应付款里面体现
老师,为什么我们单位租别办公楼,付出去的钱,会计记账的时候。借:其他应收款。贷:银行存款。
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
老师根据利润表怎么倒退值增税税负呢?
三季度企业所得税申报改变后,电子税务局财务报表申报怎么报,如何填数据。具体到本年数据和本月数额。
老师,有没有集团酒吧行业财务架构图,谢谢!
未分配利润,期末余额减期初余额等于什么
没听说还要还,好像是免费的。有没有别的可能了老师?比如就像应收账款和预付账款那种关系?
不是,我说错了,就像应付账款和预付账款那种关系,哪一个没单独设置科目的那种
同学,您好,上面的这句话,我被弄糊了,没有理解你要问的。
就是,以前课本上学的一个知识点:没有设置预付账款的,可以用应付借款的借方表示。 然后刚才我提的问题,员工的房租会计做账是计入了其他应收款,但是员工的房租不用还,所以我就想,是不是本来计入了其它预付款?但是没有设置这个科目,所以就计入了其他应收款?我就是猜的老师,我都没听过还有其它预付款这个科目。就是想让您帮忙想想,计入其他应收款,有没有其他原因了
就是,以前课本上学的一个知识点:没有设置预付账款的,可以用应付借款的借方表示。---这句话理解没有问题 员工的房租会计做账是计入了其他应收款,但是员工的房租不用还,所以我就想,是不是本来计入了其它预付款----这个他做的就不对,如果不用员工交,应该估1、借待摊费用-房租 贷银行存款。然后每个月再2、借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应应付职工薪酬-福利费 贷待摊费用。