这个应该是代员工付的款,员工应该要还的,所以其他应收款
老师你好,单位给员工租的房,我看会计做账是: 借:其他应收款 贷:银行存款 老师我不明白为什么是其他应收款
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师你好我想问下,总公司转账给分公司支付房租,借银行存款贷其他应付款,分公司支付房租借其他应付款,贷银行存款,为什么总公司付的钱不在其他应付款里面体现
老师,为什么我们单位租别办公楼,付出去的钱,会计记账的时候。借:其他应收款。贷:银行存款。
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
分不清楚科目,怎么补救
汇算清缴问题,第一次申请时没有调整利润,然后作废了申报,现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写,不更正申报可以吗?
老师好。我是门窗厂,我算成本的时候,料,人工算上了,其余的没算(房租水电,费用),我要是单独看一个系列的成本,比如就是每个月的83窗纱一体系列的,永料多少,比如13平方,收款3000,成本(含人工)2000,那这个一平方利润应该怎么算,1000/13=76.92307692,这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
没听说还要还,好像是免费的。有没有别的可能了老师?比如就像应收账款和预付账款那种关系?
不是,我说错了,就像应付账款和预付账款那种关系,哪一个没单独设置科目的那种
同学,您好,上面的这句话,我被弄糊了,没有理解你要问的。
就是,以前课本上学的一个知识点:没有设置预付账款的,可以用应付借款的借方表示。 然后刚才我提的问题,员工的房租会计做账是计入了其他应收款,但是员工的房租不用还,所以我就想,是不是本来计入了其它预付款?但是没有设置这个科目,所以就计入了其他应收款?我就是猜的老师,我都没听过还有其它预付款这个科目。就是想让您帮忙想想,计入其他应收款,有没有其他原因了
就是,以前课本上学的一个知识点:没有设置预付账款的,可以用应付借款的借方表示。---这句话理解没有问题 员工的房租会计做账是计入了其他应收款,但是员工的房租不用还,所以我就想,是不是本来计入了其它预付款----这个他做的就不对,如果不用员工交,应该估1、借待摊费用-房租 贷银行存款。然后每个月再2、借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应应付职工薪酬-福利费 贷待摊费用。