你好,是的,都是正确的

不是本单位的人拿票报销可以吗?可以这样做账吗?借款时 借:其他应收款-某某,贷:银行,报销时 借:费用,贷:其他应收款-某某
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
在受托方无力支付经费的时候, 1我们在取得付款票据后 借其他应收款 贷其他应付款 2然后如果我们要是收到了某單位支付的经费后 借银行存款 贷其他应收款 3在实际支付某单位后相 借其他应付款 贷银行存款 帮忙看下是否正确
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
收到某单位贷款受托收款和借款都借银行存款贷其他应付款吗?付款的时候借其他应付款贷银行存款是代表这个单位的其他应付账款减少。而不应该记其他应收账款。一个单位只挂一个科目?
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正
9月入库商品一批,当月没有销售,10月销售,用售价核算法(商品进销差价)会计分录9月和10月分别怎么做账?
为什么要结转损益,怎么结转损益
做审计的时候,做合并的现金流量表,是怎么做的?是把经过审计的合并资产负债表,利润表作为参考,做的吗
老师您好,请问出口汇率是按申报月份还是按出口月份美金折算人民币的
公司购买的ERP系统是计入“无形资产”对吧,按几年摊销呢?
老师,我用管家婆财贸双全普及版,打出来的凭证为啥没有格?
老师 请帮忙看看附图这个怎么用函数来快速求出
老师物业公司季度租金收入不超过30万,需要交增值税吗?
老师,我想问下24年的成本票25年10月才补回来,汇算的时候我也没有调增,可以吗
那如果我还款就按我借款时的分录反过来做不就行 如果是贷其他应付 我就做一笔借 其他应付款 贷 银行存款 如果是其他应收 我就做借其他应收 贷银行存款对吗
是的,你的理解是正确的
我还有一点不理解就是银行账单上不是有一笔付给法人的款吗 那我直接做了借 其他应收 贷银行存款 那我没有借法人款这一笔 那我这个其他应收要怎么样结转呢 这样算是完成一笔全部的分录了吗
不用结转呀,就是这个分录
哦哦 这就想当于是完整的一笔分录是吗 可是我其他应收在借方不应该表示增加吗 但是我现在只相当于银行存款减少了 那我其他应收款应该抵掉才对吧 老师能理解我说的意思吗 我也不知道具体怎么说
借的时候借:银行存款 贷:其他应收款 还的时候借:其他应收款 贷:银行存款
但是我银行账单上就只有一笔付往来款的 没见有收到往来款
同学,我只是把完整的分录给你,你发生了什么就做什么啊
嗯嗯 这个我知道的 完整的话就是借方的其他应收相当于和贷方的其他应收抵扣了 我这个还能明白 但是只有一笔我的其他应收款这个 能理解我意思吗
同学,不明白你的意思。。
嗯嗯 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利