你好,是的,都是正确的
不是本单位的人拿票报销可以吗?可以这样做账吗?借款时 借:其他应收款-某某,贷:银行,报销时 借:费用,贷:其他应收款-某某
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
在受托方无力支付经费的时候, 1我们在取得付款票据后 借其他应收款 贷其他应付款 2然后如果我们要是收到了某單位支付的经费后 借银行存款 贷其他应收款 3在实际支付某单位后相 借其他应付款 贷银行存款 帮忙看下是否正确
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
收到某单位贷款受托收款和借款都借银行存款贷其他应付款吗?付款的时候借其他应付款贷银行存款是代表这个单位的其他应付账款减少。而不应该记其他应收账款。一个单位只挂一个科目?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
那如果我还款就按我借款时的分录反过来做不就行 如果是贷其他应付 我就做一笔借 其他应付款 贷 银行存款 如果是其他应收 我就做借其他应收 贷银行存款对吗
是的,你的理解是正确的
我还有一点不理解就是银行账单上不是有一笔付给法人的款吗 那我直接做了借 其他应收 贷银行存款 那我没有借法人款这一笔 那我这个其他应收要怎么样结转呢 这样算是完成一笔全部的分录了吗
不用结转呀,就是这个分录
哦哦 这就想当于是完整的一笔分录是吗 可是我其他应收在借方不应该表示增加吗 但是我现在只相当于银行存款减少了 那我其他应收款应该抵掉才对吧 老师能理解我说的意思吗 我也不知道具体怎么说
借的时候借:银行存款 贷:其他应收款 还的时候借:其他应收款 贷:银行存款
但是我银行账单上就只有一笔付往来款的 没见有收到往来款
同学,我只是把完整的分录给你,你发生了什么就做什么啊
嗯嗯 这个我知道的 完整的话就是借方的其他应收相当于和贷方的其他应收抵扣了 我这个还能明白 但是只有一笔我的其他应收款这个 能理解我意思吗
同学,不明白你的意思。。
嗯嗯 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利