你好,暂估的话是需要清单的。掌故是你们实际收到了东西,但是未取得合规发票,所以在暂估里面

老师你好!帮我看下,我刚接手上一个会计的账务,这个应该是当月暂估了成本,月底结转成本还需要做销售结转清单吗?而且我看7月第一张图有暂估成本,他结转清单本月暂估数怎么是零。这样对吗
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
徐老师你好!刚刚还有一个问题忘记问了,我暂估人工费后,是不是不需要结转人工费了,因为我看做两笔分录后,人工成本翻倍了,比如暂估时,借主营业务成本一人工成本,应付账款一暂估一劳务公司(暂估要三级分录劳务公司的名称吗),结转工资人工费,借:主营业务成本一人工成本,贷:劳务成本一人工,这样做对吗
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,财务人员需要自己刻章吗?
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
现在注销公司需要什么资料
老师,我想问一下我们找货代公司报关,开出口发票购买方是境外收货人还是货代,是不是在税务局开票了才可以退税,开商业发票是不是不可以退,我们今年小规模转一般纳税人,这个账供应商欠票比较多,怎么处理比较好,首单什么时候才可以做
老师,生育期间公司正常给员工发了工资,但是休完产假员工不配合公司申请生育津贴,他个人如果再去申请生育津贴可以申请吗
那为什么销售结转清单本月数是0呢
你好,他这里表上是没有暂估啊,暂估数量是零啊。
是的,我问的就是为什么是0⃣️,本月第一张票据就有暂估,那他这个有问题吗?我要接着以后做,怕有问题,所以请教老师
你好,这个没有有冲回吗?如果是这样做凭证的话,他暂估的应该是有数据的。
这个是7月份的,8月份我接收,还没做呢!只是感觉他这个销售成本结转清单有点看不明白,看清单本月数又结转掉了,那我8月收到发票是要先冲掉暂估的成本,然后再做一笔购成本的凭证吗
另外,如果以后月份没有暂估,我还需要做这个销售成本结转清单吗
你好,结转的清单需要做,但可以取消暂估这一项