缴社保时:应付职工薪酬-社保 贷银行存款 计提管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保单位

老师您好,请问公司为员工缴纳的社会保险费不扣员工的工资,等于公司白付的性质怎么入账做凭证呢
老师您好,公司为员工缴纳了社保,但是公司不扣员工个人的那部分,要怎么做账呢
老师您好,请问我公司为职工缴纳社保,不扣员工的钱,这部分费用入福利费还是怎么做账呢
建筑公司缴纳的工伤保险费怎么入账,这跟员工扣缴那种性质不一样
老师,员工3月份新入职,工资,社保.在4月份交的,并且个人应承担的社保,公积金等,由公司全部承担缴纳,请问计提,缴纳,工资发放等凭证怎么录
(其他应付款-电费)从我接手贷方一直有余额,怎么能调平?
2025年1月开的票,能用在报关单是2026.3月出口的单子退税用吗,货物积压后面才出货
老师 生物制品不能在简易计税了吗
老师,我们要开200万的机械租赁发票,这个需要开那些成本票回来比较合理啊?
老师,请问建筑防腐施工一般纳税人,工人工资和材料费用会计分录怎么做
老师你好商贸企业进口商品,有消费税和关税,关税是不是进去库存商品,消费税什么科目?应交税费消费税?
老师 我们今年1月财务软件升级了 换了一个 然后这个月的报表不平 软件公司说用一个科目来代替让他平 您们遇到个这种情况没 怎么做呀
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
扣员工的和不扣都这样做凭证吗?没有区别吗?
有区别的,我给你一个完整的分录,你研究一下 同学,您好,主要的会计分录如下: 同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保结转费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
社保单位是公司的名称吗
同学,您好,你直接写个社保就行了,不要写其他了
好的谢谢老师
同学,您好,不客气的