缴社保时:应付职工薪酬-社保 贷银行存款 计提管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保单位
老师您好,请问公司为员工缴纳的社会保险费不扣员工的工资,等于公司白付的性质怎么入账做凭证呢
老师您好,公司为员工缴纳了社保,但是公司不扣员工个人的那部分,要怎么做账呢
老师您好,请问我公司为职工缴纳社保,不扣员工的钱,这部分费用入福利费还是怎么做账呢
建筑公司缴纳的工伤保险费怎么入账,这跟员工扣缴那种性质不一样
老师,员工3月份新入职,工资,社保.在4月份交的,并且个人应承担的社保,公积金等,由公司全部承担缴纳,请问计提,缴纳,工资发放等凭证怎么录
个体是查账征收,很多支出的成本费用没有取得发票,但是实际都是支出了,只有收据流水这些真实发生的,这种报税的时候要做纳税调整吗?还是说个体收到的收据都可以入账?减少利润
购买的摄像探头,同时带有软件系统。软件系统金额大于实物。这怎么入帐,一起入固定资产,还是无形资产,还是分开入帐
退货发票金额-100(普票),入库金额-80,差额属于营业外收入。 老师好,请问怎样做分录?
老师,我们有一个股东,想从公账上借款10万。还他的信用卡,明天再还回来,算借款。可以吗?
行政事业单位无法偿付的其他应付款转为其他收入为什么不做预算会计
老师您好,这个月计提折旧我应该怎么做分录,办公桌椅已经计提完,应该怎么处理
老师您好,高新技术企业生产企业,一般纳税人,公司可以开技术服务费发票与货物销售发票,比如目前开票额度五十万,如果想增额服务发票五十万提到一百万,可以提交服务合同申请吗?还是要提交购销合同申请?谢谢老师
三个月0申报,是不是需要交1元防止风险
老师小规模可以开3%的普票吗
老师 你好 定额户发票额度能调额吗
扣员工的和不扣都这样做凭证吗?没有区别吗?
有区别的,我给你一个完整的分录,你研究一下 同学,您好,主要的会计分录如下: 同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保结转费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
社保单位是公司的名称吗
同学,您好,你直接写个社保就行了,不要写其他了
好的谢谢老师
同学,您好,不客气的