你好,公司为职工缴纳社保,不扣员工的钱,账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款等科目

老师您好,请教,公司为员工购买社保,入账时入了管理费用-职工薪酬福利-社保费了,这样岂不是占用了我的福利费支出,还是说,福利费的14%扣除,我只需要看"管理费用-职工福利薪酬-福利费"这个科目计算?
老师您好,请问公司为员工缴纳的社会保险费不扣员工的工资,等于公司白付的性质怎么入账做凭证呢
老师您好,公司为员工缴纳了社保,但是公司不扣员工个人的那部分,要怎么做账呢
老师您好,请问我公司为职工缴纳社保,不扣员工的钱,这部分费用入福利费还是怎么做账呢
老师,你好,请问员工自费缴纳的社保,公司缴纳的部分是税前还是税后扣除呢
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
管理费用等科目是指福利费吗?还是还有其他2级科目
你好,管理费用的明细科目是福利费
好的谢谢老师,如果扣员工钱又是怎么做凭证呢
你好 计提单位负担部分 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款等科目 发放工资(扣除个人负担部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应收款(个人负担部分)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢